Proces R3 Interní audity
|
|
- Bedřich Eduard Malý
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Účinnost dokumentu od: Proces R3 Interní audity Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17
2 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení platnosti: R3 Interní audity Účelem tohoto popisu procesu je stanovit dokumentované postupy pro řízení procesu R3 Interní audity na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB - TU Ostrava. Popis procesu je závazný pro všechny útvary, zaměstnance a studenty Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB - TU Ostrava vykonávající činnosti stanovené tímto popsaným procesem. Klient auditu - vedení fakulty Zákazník: Klíčové vstupy: Požadavky zákazníka Dokumentované postupy SMJ Závěry z předchozích auditů Klíčové výstupy: Závěry z auditů Zdroje: Kompetentní tým auditorů Portál ISO FMMI Regulátory: ISO ISO 9001 TUO_PPR_07_006 Měřitelná kritéria: Kontrola sestavení programu auditů k danému termínu Podíl počtu uskutečněných a počtu naplánovaných auditů Podíl počtu dokončených auditů a počtu uskutečněných auditů Úspěšnost externích a dozorových auditů Cíle: Včas sestavený program auditů 1 > 0,75 90 % Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 2/17
3 Karta procesu: Garant procesu: R3 Interní audity Diagram aktivit procesu: FMMI VŠB-TUO R3 Interní audit Předseda AS FMMI Garanti auditovaných procesů Děkan R3.1 Návrh programu interních auditů R3.2 Projednání programu interních auditů s garanty auditovaných procesů [neschválen] [schválen] R3.3 Zapracování připomínek R3.4 Schválení programu interních auditů R3.5 Zveřejnění Programu interních auditů R3.6 Uplatňování programu interních auditů R3.7 Tým interních auditorů R3.8 Zlepšování programu interních auditů Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 3/17
4 Přehled aktivit procesu R3.1 Návrh programu interních auditů Popis: Program interních auditů zpracovává garant procesu R3 Interní audity (předseda AS FMMI) na základě posouzení stavu a důležitosti procesů zpravidla dvakrát ročně, minimálně však jednou za rok. Program interních auditů obsahuje položky s následujícími údaji: - identifikační číslo interního auditu, - název auditovaného procesu s přiřazenými prvky pro SMJ, - kritéria auditu, - plánovaný termín interního auditu, - jméno vedoucího auditora. Příloha P1 uvádí formulář pro Program interních auditů R3.2 Projednání Programu interních auditů s garanty auditovaných procesů a garanti auditovaných procesů Popis: Navržený Program interních auditů předkládá předseda akademického senátu minimálně čtrnáct dní před započetím období, pro které je navržený program určen k projednání s garanty jednotlivých procesů. Garanty auditovaných procesů jsou definovány případné požadavky na jeho změnu. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 4/17
5 R3.3 Zapracování připomínek Popis: Do Programu interních auditů jsou zapracovány připomínky, které vznesli jednotliví garanti procesů a upravený návrh je znovu předložen k připomínkování garantům procesů - opakování aktivity R3.2. Nejsou-li další připomínky ze strany garantů procesů, pokračuje se aktivitou R3.4. R3.4 Schválení Programu interních auditů Děkan FMMI Schválený Program interních auditů Popis: Děkan fakulty schválí a podepíše předložený Program interních auditů. Schválený Program interních auditů může být dle potřeby případně průběžně aktualizován - každá aktualizace je podmíněna realizací aktivit R3.2 - R3.4. R3.5 Zveřejnění Programu interních auditů Správce řízené dokumentace Portál ISO FMMI Schválený Program interních auditů Popis: Děkanem schválená verze Programu interních auditů na následující období je správcem řízené dokumentace zveřejněna na portálu ISO FMMI. Originál záznamu s podpisy je uložen u garanta procesu R 3. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 5/17
6 R3.6 Uplatňování Programu interních auditů Vedoucí auditoři a tým auditorů Popis: Jednotlivé činnosti procesu R3.6. Uplatňování Programu interních auditů jsou popsány samostatně. R3.7 Tým interních auditorů Kopie Osvědčení o absolvování specializačního Kurzu interních auditorů a Pověření výkonem funkce interního auditora Popis: Interní auditoři vykonávají svou činnost na základě pověření děkanem fakulty. Interní auditoři, kteří provádějí interní audity, musí splňovat tyto předpoklady: vzdělání minimálně středoškolské, jsou nezávislí na prověřované oblasti auditu, absolvují každé dva roky školení z oblasti auditování v rozsahu minimálně 8 hodin, absolvují minimálně 1 interní audit ročně (vedoucí auditor 3 interní audity ročně), mají platné Osvědčení auditora pro danou oblast, které obdrží po proškolení byli děkanem FMMI pověřeni výkonem funkce interního auditora Kopie záznamů Osvědčení a Pověření auditorů jsou uloženy u garanta procesu R 3. R3.8 Zlepšování Programu interních auditů Popis: Garant procesu R3 Interní audity (předseda AS FMMI) přezkoumává uplatňování Programu interních auditů, zda byly splněny jeho cíle a zda byly identifikovány příležitosti ke zlepšování. Výsledky přezkoumání oznámí vedení fakulty. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 6/17
7 Karta procesu: Garant procesu: R3.6 Uplatňování programu auditů Diagram aktivit procesu: FMMI VŠB-TUO R3.6 Uplatňování programu auditů Garant auditovaného procesu R3.6.1 Vypracování plánu auditu R3.6.2 Projednání Plánu auditu R3.6.3 Schůzka auditního týmu R3.6.4 Zahajovací jednání R3.6.5 Provedení auditu R3.6.6 Příprava závěrů z auditu R3.6.7 Závěrečné jednání R3.6.8 Návrh opatření R3.6.9 Protokol z auditu R Vypořádání neshod a nedostatků Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 7/17
8 Přehled aktivit procesu R3.6.1 Vypracování Plánu auditu Popis: vypracuje s využitím šablony záznamu podrobný Plán auditu, viz příloha P2. R3.6.2 Projednání Plánu auditu s garantem auditovaného procesu Plán auditu Popis: spolu s garantem auditované oblasti (procesu) projedná Plán auditu minimálně 5 pracovních dnů před zahájením auditu a: - dohodne se na upřesnění cílů auditu, - dohodne se na obsazení auditního týmu, - určí pracovníky, kteří musí být při auditu přítomni (zajistí garant procesu dohodou s vedoucími pracovníky), - dohodne se na místě konání a časovém harmonogramu auditu. Originál Plánu auditu bude uložen u garanta procesu R 3. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 8/17
9 R3.6.3 Schůzka auditního týmu Popis: s předstihem svolá schůzku nebo schůzky auditního týmu, kde je projednán plánovaný průběh a cíle auditu i úkoly jednotlivých členů auditního týmu. R3.6.4 Zahajovací jednání, zástupce auditované oblasti Popis: představí zástupcům prověřované oblasti svůj tým a stručně sdělí cíl a účel prověrky. Tým auditorů Záznamy o zjištění R3.6.5 Provedení auditu Popis: V průběhu auditu shromažďují auditoři důkazy pro posouzení shody se specifikovanými požadavky a pro posouzení efektivnosti prováděných činností. V průběhu auditu je prováděno ověřování provedených opatření z předchozích auditů. Auditoři zaznamenávají zjištění z auditu do Záznamu o zjištění (viz příloha P3). Zde kategorizují druh nálezu (neshoda, nedostatek), který musí být odsouhlasen auditovanou stranou. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 9/17
10 Tým auditorů Záznam o zjištění R3.6.6 Příprava závěrů z auditu Popis: Tým auditorů se před závěrečným jednáním setká, aby: - přezkoumal zjištění z auditu a jakékoliv jiné vhodné informace shromážděné během auditu, - odsouhlasil závěry z auditu. R3.6.7 Závěrečné jednání Tým auditorů, garant auditovaného procesu Záznam o zjištění Popis: Na závěrečném jednání sdělí vedoucí auditor ústně zástupcům auditované oblasti zjištění a závěry z auditu. Jakýkoliv rozdíl v názorech na zjištění z auditu nebo v závěrech z auditu mezi týmem auditorů a auditovanou stranou musí být vyřešen. R3.6.8 Návrh opatření, garant auditovaného procesu, garant auditovaného procesu Záznam o zjištění Popis: Garant auditované oblasti navrhne nápravná opatření spolu se stanovením termínů plnění a odpovědnosti za jejich splnění a uvede je ve formuláři Záznam o zjištění, v části Navržená opatření k nápravě. Návrh nápravných opatření podléhá schválení vedoucím auditorem, což ten potvrdí svým podpisem ve formuláři Záznam o zjištění. Na žádost auditované strany (garanta auditovaného procesu) vyhotoví vedoucí auditor kopie všech zjištění z daného auditu a tyto budou předány auditované straně. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 10/17
11 Portál ISO FMMI Protokol z auditu R3.6.9 Protokol z auditu Popis: vypracuje Protokol z auditu (příloha P4) do tří pracovních dnů od závěrečného jednání. Protokol z auditu musí vždy obsahovat: - záznam o přezkoumání účinnosti nápravných opatření z předchozích auditů, - posouzení efektivnosti procesu a jeho cílů. Každé zjištění z auditu vedoucí auditor zapíše do šablony záznamu Protokol z auditu - části Popis zjištění. Originál záznamu Protokol z auditu předá vedoucí auditor správci řízené dokumentace ke zveřejnění na Portálu ISO FMMI. Správce řízené dokumentace vyznačí současně provedení auditu značkou v dokumentu Program interních auditů, uveřejněném na Portálu ISO FMMI. Auditoři také mohou v Protokolu z auditu uvést vhodná doporučení ke zlepšení. Originál záznamu Protokol z auditu je uložen u garanta procesu R3. R Vypořádání neshod a nedostatků a garant auditovaného procesu Portál ISO FMMI Záznam o zjištění, Program interních auditů Popis:. Garant auditované oblasti je zodpovědný za realizaci nápravných opatření, která jsou potřebná k odstranění neshody nebo příčiny neshody. sleduje jejich plnění až do odstranění zjištění. Audit je ukončen potvrzením realizace nápravných opatření vedoucím auditorem ve všech Záznamech o zjištění z daného auditu, která nadále zůstanou v archívu u garanta procesu R 3. V dokumentu Program interních auditů, uveřejněném na Portále ISO FMMI, vyznačí správce řízené dokumentace provedení auditu značkou. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 11/17
12 Příloha P1 Program interních auditů Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 12/17
13 Příloha P2 Plán auditu Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 13/17
14 Příloha P3 Zjištění z auditu Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 14/17
15 Příloha P4 Protokol z auditu Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 15/17
16 Seznam záznamů Název záznamu Proces Místo uložení Podoba Doba uložení Vypořádání Šablona* Schválený Program interních R3.4, R3.5, Garant procesu R3 Listinná 3 roky Archiv FMMI Program_internich_auditu.dot auditů R Portál ISO FMMI Elektronická Vyřazení Kopie Osvědčení o absolvování R3.7 Garant procesu R3 Listinná Po dobu Archiv FMMI specializačního Kurzu interních auditorů platnosti Kopie Pověření výkonem funkce R3.7 Garant procesu R3 Listinná Po dobu Archiv FMMI interního auditora platnosti Plán auditu R3.6.2 Garant procesu R3 Listinná 3 roky Archiv FMMI Plan_auditu.dot Záznam(y) o zjištění R3.6.5, R3.6.6, R Garant procesu R3 Listinná 3 roky Archiv FMMI Zaznam_o_zjisteni.dot Protokol z auditu R3.6.9 Garant procesu R3 Portál ISO FMMI * šablony jsou dostupné na portálu ISO FMMI Listinná Elektronická 3 roky Archiv FMMI Vyřazení Protokol_z_auditu.dot Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 16/17
17 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny / revize A B První vydání Realizace výsledků interního auditu C C Úprava a nové začlenění existujícího dokumentu FMMI_SMJ_06_018 verze B s názvem Proces R3 Interní audity podle nové Směrnice VŠB-TUO Řízení dokumentů a záznamů TUO_SME_07_004 verze A Revize dokumentu beze změn C Revize dokumentu beze změn Jméno a podpis garanta dokumentu Doc. RNDr. Hana Kulveitová, Ph.D., v.r. Doc. RNDr. Hana Kulveitová, Ph.D., v.r. Doc. RNDr. Hana Kulveitová, Ph.D., v.r. Doc. RNDr. Hana Kulveitová, Ph.D., v.r. Doc. RNDr. Hana Kulveitová, Ph.D., v.r. D Aktualizace dokumentu úprava regulátorů Doc. Dr. Ing. Monika Losertová Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 17/17
Proces R2 Operativní řízení
Účinnost dokumentu od: 19.6.2007 Proces R2 Operativní řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/8 Proces: R2 Operativní řízení Garant
VíceProces P3 Správa informačních systémů
Účinnost dokumentu od: 7.6.2007 Proces P3 Správa informačních systémů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Proces: P3 Správa informačních
VíceProces H2.2 Transformační a rozvojové projekty
Účinnost dokumentu od: 19.6.2007 Proces H2.2 Transformační a rozvojové projekty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: H2.2 Transformační
VíceProces P7 Přezkoumání rozhodnutí
Účinnost dokumentu od: 19.6.2007 Proces P7 Přezkoumání rozhodnutí Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Proces: P7 Přezkoumání rozhodnutí
VíceProces P1 Tvorba studijních programů
Účinnost dokumentu od: 12.6.2007 Proces P1 Tvorba studijních programů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/13 Proces: P1 Tvorba studijních
VíceProces H3.1 Spolupráce s praxí
Účinnost dokumentu od: 18.6.2007 Proces H3.1 Spolupráce s praxí Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení
VíceProces P4 Nakupování
Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:
VíceProces P9 Metrologie
Účinnost dokumentu od: 13.6.2007 Proces P9 Metrologie Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: P9 Metrologie Garant procesu: Účel:
Více1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3
Obsah: 1. ÚČEL... 3 2. ROZSAH PLATNOSTI... 3 3. POJMY A ZKRATKY... 3 3.1 Audit SMK... 3 3.2 Vedoucí auditor/auditor... 3 3.3 Zpráva z auditu kvality... 3 3.4 Zkratky... 3 4. POPIS... 3 4.1 Plánování auditu...
VíceProvádění opatření k nápravě
Účinnost dokumentu od: 14.6.2007 Provádění opatření k nápravě Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Obsah 1 Všeobecná ustanovení...3
VíceSMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013
Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:
VíceVýtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:
SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ
VíceP1.6 Řízení ke jmenování
Účinnost dokumentu od: 19.12.2011 P1.6 Řízení ke Popis procesu Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/19 Zákazník procesu: Klíčové vstupy:
VíceProces H1.3 Doktorské studium
Účinnost dokumentu od: 18.6.2007 Proces H1.3 Doktorské studium Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/39 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení
VíceAudity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.
MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO
VíceINTERNÍ AUDITY QS 82-02
Příloha č. 8 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 19 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 82-02 Výtisk číslo: INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu
VíceInterní audit. Organizační opatření
STRANA: 1 z 5 Organizační opatření 1. je závazná pro představitele managementu kvality, interní auditory a zaměstnance odpovědné za prověřovanou oblast. 2. nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1.9.2012.
VícePodmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava
Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí
VíceDokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků
Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované
VíceProvádění preventivních opatření
Účinnost dokumentu od: 14.6.2007 Provádění preventivních opatření Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/11 Obsah 1 Všeobecná ustanovení...3
VíceP2.2 Podnikatelský inkubátor VŠB TU Ostrava
Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2015 P2.2 Podnikatelský inkubátor VŠB TU Ostrava Popis procesu Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Proces:
VícePROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK
PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení
VíceSeznamy záznamů. FMMI VŠB-TUO Seznamy záznamů. Účinnost dokumentu od: Razítko: Řízená kopie č.:
Garant dokumentu: Správce řízené dokumentace FMMI_OST_11_001 verze: B Účinnost dokumentu od: 1.12.2011 Seznamy záznamů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen
VíceŘád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Garant dokumentu: 9530 personální útvar TUO_VP_99_001 verze: C Účinnost dokumentu od: 07.07.2016 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity
VíceP1.5 Habilitační řízení
Účinnost dokumentu od: 19.12.2011 Popis procesu Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/19 Zákazník procesu: Proces: Vymezení platnosti: Garant
VícePodmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TUO platné od
SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY STAVEBNÍ č. 4/2012 Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TUO platné od 1.1. 2016 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů,
VíceŘád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků
Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6
VíceSeznamy záznamů. FMMI VŠB-TUO Seznamy záznamů. Účinnost dokumentu od: Razítko: Řízená kopie č.:
Garant dokumentu: Správce řízené dokumentace FMMI_OST_11_001 verze: A Účinnost dokumentu od: 1.5.2011 Seznamy záznamů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem
VíceSměrnice děkana č. 8/2012 Pravidla podpory projektů vysokoškolského specifického výzkumu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity
Směrnice děkana č. 8/2012 Pravidla podpory projektů vysokoškolského specifického výzkumu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity (ve znění účinném 1. 9. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998
VíceSOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)
SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?
VíceMetrologický řád FMMI
Účinnost dokumentu od: 29.8.2007 Metrologický řád FMMI Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Obsah 1 Obecná část 3 1.1 Seznam zkratek
VíceZ.4.2.4 Vyřazení majetku
Z.4.2.4 yřazení majetku popis procesu Řízená kopie č. Razítko a podpis správce dokumentace: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem / 9 razítka správce úložiště dokumentů, není
VíceNáhrady věcných nákladů za administrativně správní
VŠB-TUO Garant dokumentu: 920 - prorektor pro studium TUO_SME_00_001 verze: C Účinnost dokumentu od: 1.10.2009 Náhrady věcných nákladů za administrativně správní úkony a služby Řízená kopie č.: Razítko:
VíceJAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015
JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní
VíceŘízení neshodného produktu
Účinnost dokumentu od: 14.6.2007 Řízení neshodného produktu Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Obsah 1 Všeobecná ustanovení...3 1.1
VíceZásady řízení dokumentů
Masarykova univerzita Pedagogická fakulta MU-IS/7392/2014/69850/PdF-1 Směrnice děkana č. 7/2010 Zásady řízení dokumentů (ve znění účinném od 1. 2. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
VíceVolební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava
Účinnost dokumentu od: 30.6.2006 Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Volební
VíceJEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne
JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 27.02.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
VíceManuál interního auditu
Metodický pokyn CHJ č. 6 Centrální harmonizační jednotka Ministerstvo financí ČR Manuál interního auditu Doporučený vzor Verze 1.0 Právní stav k 12. 9. 2018 1 Úvodem Ministerstvo financí vydává v souladu
VíceProgram pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu. Ivana Göttingerová Odbor interního auditu a kontroly Magistrát města Brna
Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu Ivana Göttingerová Odbor interního auditu a kontroly Magistrát města Brna Odbor interního auditu a kontroly oddělení interního auditu Oddělení
VíceVýukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management
VíceSměrnice EkF_SME_10_001 děkana Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty
EkF VŠB-TU Ostrava Směrnice děkana Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro pedagogy EkF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty Účinnost dokumentu od: 16. 9. 2016 Směrnice EkF_SME_10_001 děkana
VíceCo musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5
ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům
VíceLOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od:
SM-02 VÝVOJ A NÁVRH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Výtisk č. : Schválil: Platnost od: Podpis: 1 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH...2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ...2 3 ÚČEL...2 3.1 DEFINICE...2 3.2 ZKRATKY...2
Více1 Všeobecně 1.1 Seznam platných stran a příloh Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum
1 Všeobecně 1.1 Seznam platných stran a příloh Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1 9 1 9 3. 9. 2012 Vydání č. 1 Strana 2/9 1.2 Změny a opravy Změny Číslo změny Datum změny Datum záznamu a podpis
VícePROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY. oddělení PAS pro OP VaVpI
PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY oddělení PAS pro OP VaVpI Identifikační kód: Č.j.: 26 197/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVALA: SCHVÁLIL: Ing. Michaela Frydrychová Pověřena
VícePříloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12
Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných
VíceSměrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky
Účinnost dokumentu od: 5. 10. 2012 Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu
VíceUNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA
UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA ze dne 6. června 2017 Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice se podle 27
VíceSTATUT A MANUÁL INTERNÍHO AUDITU V ORGANIZACI
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín STATUT A MANUÁL INTERNÍHO AUDITU V ORGANIZACI SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování interní
VíceAUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007
Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ
VíceZpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.
Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO
Vícesystému managementu jakosti
5.6.1 Záznam z přezkoumání systému managementu jakosti Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 5.6.1 Záznam z přezkoumání systému
VíceSměrnice EkF_SME_07_ 003 ke studiu v doktorských studijních programech a jednací řád oborových rad
Účinnost dokumentu od: 3. 1. 2017 Směrnice EkF_SME_07_ 003 ke studiu v doktorských studijních programech Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
VíceZ1.3.1 Rozúčtování mezd z více zdrojů
Z1.3.1 Rozúčtování mezd z více zdrojů Popis procesu Řízená kopie č. Razítko a podpis správce dokumentace: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem 1 / 12 razítka správce úložiště
VíceSŽDC M20/MP001 METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍCH TECHNICKÝCH AKTŮ SŽDC M20
METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍCH TECHNICKÝCH AKTŮ SŽDC M20 Změna č. 0 Účinnost od 21. července 2015 č.j.: S27771/2015-SŽDC-O13 Počet listů: 10 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Úroveň
VícePodpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO
Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice
VíceSystém managementu jakosti ISO 9001
Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka
Víceo požadavcích na schvalování účetních závěrek
Město Štramberk Městský úřad Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek Platnost: od 1. 10. 2013 Schválil: Rada města, usnesením č. 58/1059
VíceSTATUT A MANUÁL INTERNÍHO AUDITU V ORGANIZACI
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín STATUT A MANUÁL INTERNÍHO AUDITU V ORGANIZACI SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování interní
VícePoužívání certifikátů a certifikační značky
AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009
VíceSměrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014
Garant dokumentu: Proděkan pro studium FAST_SME_10_004 verze: G Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2014 Podmínky přijetí
VíceZdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková
Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy
VíceStatut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )
Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
VíceRigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998
VíceSMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016
SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana
VíceVýzkumného energetického centra
Garant dokumentu: 9340 - VEC Účinnost dokumentu od: 07.02.2012 TUO_LEG_02_001 verze: E Statut Výzkumného energetického centra Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen
VíceSPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI
SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor
VíceTECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
11 Odvolání, stížnosti a spory 11.1 Odvolací řízení Odvolání vyslovení nesouhlasu zákazníka či jiné zainteresované strany (dále jen odvolatele) s rozhodnutím certifikačního/ ověřovacího orgánu Odvolání
VíceSeznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem
VŠB-TUO Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat nebo řízení Účinnost dokumentu: 2. 10. 2017 Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat nebo řízení ke jmenování profesorem
VícePOŽADAVKY NORMY ISO 9001
Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní
VíceISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015
CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace
VíceŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012
Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená
VíceAUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!
AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný
VícePRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ
PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly
VíceVOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne
VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 20.03.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
Více1. Certifikační postup. 1.1 Příprava auditu. 1.2 Audit 1. stupně
Certifikační postup systému managementu (BCMS, ISMS, SMS) sestává z přípravy nabídky a smlouvy, přípravy auditu, provedení auditu 1. stupně a vyhodnocení systémové dokumentace, provedení auditu 2. stupně,
VíceMĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-29-005-14 ze dne 22.4.2014 Pravidla pro schvalování účetní závěrky městské části Praha 12 29. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti 1.
VíceNáležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem
Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5
VícePravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy
1. Úvod Externí klinický audit (dále jen EKA) je způsob hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, který definuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických
VíceI-05 Používání certifikátů, certifikační značky a odkazu na udělenou certifikaci
AZ Cert EU s.r.o. Certifikační orgán AZ Cert EU I05 Používání certifikátů, certifikační značky a odkazu na Nabývá účinnosti dne: 01.02.2018 Vydání č.: 11 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing.
VíceI-03 Odvolání a stížnosti
AZ Cert EU s.r.o. Certifikační orgán AZ Cert EU I03 Odvolání a stížnosti Nabývá účinnosti dne: 01.09.2016 Vydání č.: 9 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý, MBA Dne: 10.08.2016
VíceVYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
Víceze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
Strana 2075 220 VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.,
VícePravidla pro přípravu a schvalování studijních programů v rámci institucionální akreditace na ČZU v Praze
SMĚRNICE REKTORA Č. 5/2018 Pravidla pro přípravu a schvalování studijních programů v rámci institucionální akreditace na ČZU v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice je platná pro všechny součásti
VíceOrganizace odborné praxe
SR 03/2015 Strana č. 1 z 8 Směrnice rektorky SR 03/2015 Organizace odborné praxe Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Mgr. Věra Hudečková Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: vedoucí odd. vnějších vztahů
VíceInstitutu environmentálních technologií
Účinnost dokumentu od: 16. 12. 2014 Statut Institutu environmentálních technologií Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Čl. 1 Obecná
VíceSměrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava
Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li
Vícerektor Plzeň 15. listopadu 2017 ZCU /2017 Směrnice rektora č. 33R/2017 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ
rektor Plzeň 15. listopadu 2017 ZCU 031868/2017 Směrnice rektora č. 33R/2017 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce
VíceVýukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně
Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management
VíceORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VOLBY
ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VOLBY do Akademického senátu Vysokého učení technického v Brně a do Akademického senátu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého
VíceZásady schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných statuárním městem Chomutov
SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 01.07.2017 Číslo: Autor dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Správce dokumentu: Ing. Jan Mareš, Ing. Romana Matějková Název dokumentu: Zásady schvalování účetních závěrek
VíceSměrnice rektorky SR 01/2015
SR 01/2015 Strana č. 1 z 9 Směrnice rektorky SR 01/2015 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 1. 2015 1. 1. 2015 Podpis: Ing.
VíceZavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový
VíceSměrnice děkana Fakulty stavební VŠB TU Ostrava č. 4/2018
Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2018 Směrnice děkana Fakulty stavební VŠB TU Ostrava č. 4/2018 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysoké školy
VícePopis certifikačního postupu SM - ISO 9001, SM - ISO 14001, SM - ISO/TS 29001, SM - OHSAS a SM - ISO 50001
Certifikační postup systému managementu dle normy ISO 9001, ISO 14001, ISO TS 29001, OHSAS 18001 nebo ISO 50001 se skládá z následujících fází: příprava nabídky a smlouvy, příprava auditu, provedení auditu
VíceSměrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun
VíceČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.
PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester
VíceDISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY
DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Schváleno Akademickým senátem Fakulty architektury VUT v Brně dne 25.04.2017 Schváleno Akademickým senátem VUT v Brně
VíceZkušební řád pro ověřování odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou
Zkušební řád pro ověřování odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou Ministerstvo dopravy schválilo v souladu s ustanovením 17b odst. 1 vyhlášky č. 478/2000
Více