Faktúry final. Strana 1 z 26

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Faktúry final. Strana 1 z 26"

Transkript

1 Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s EKS /16 Šu 1061 ZPO 1846, Teleflex Medical,s.r.o EKS /16 Šu 1061 ZPO 376, Teleflex Medical,s.r.o /16 Or 4057 ZPO 529, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Or 4060 ZPO 830, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Šu 1092 ZPO 1025, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Or 4066 ZPO 1353, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Šu 1093 ZPO 484, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o EKS /16 Šu 1089 ZPO 1142, MEDIS NITRA, s.r.o EKS /16 Ba 2088 ZPO 142, Perfect Distribution a.s.-orga /16 Šu 1100 ZPO 202, LOHMAN a RAUSCHER s.r.o EKS /16 Ba 2097 ZPO 300, INTERMEDICAL, spol. s.r.o /16 Šu 1105 ZPO 247, UNOMED, s.r.o EKS /16 Šu 1087 ZPO 594, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /16 Ba 2090,2086 ZPO 1340, Perfect Distribution a.s.-orga /16 Or 4076 ZPO 478, UNOMED, s.r.o /16 Ba 2053 ZPO 93, VIDRA a spol. s.r.o EKS /16 Šu 1105 ZPO 106, UNOMED, s.r.o /16 Ba 2101 ZPO 330, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /16 Ba 2090 ZPO 197, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /16 Or 4069 ZPO 292, VIDRA a spol. s.r.o ZKZ /16 Ba 2104 ZPO 255, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /16 Zu nádoba na kontamin.odpad 53, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /16 Ba 2098 lieky 1255, VIDRA a spol. s.r.o EKS /16 Šu 1103 ZPO 1177, MEDIS NITRA, s.r.o /16 Ba 2092 ZPO 76, UNOMED, s.r.o /16 Ku tesnenie dverí, mazivo 332, BMT,s.r.o /16 Or 4072 ZPO 123, VIDRA a spol. s.r.o /16 Zu guličková elektróda 109, E-BA tpz,spol.s.r.o /16 Zu elektródy 561, E-BA tpz,spol.s.r.o EKS /16 Kn 7021 ZPO 12995, Beckman Coulter Slovenská repu /16 Or 4064 ZPO 175, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Zu nožnice 630, ULTRAMED s.r.o /16 Zu oprava ZT 714, ULTRAMED s.r.o /16 Zu flow sensor 992, MEDIS NITRA, s.r.o Strana 1 z 26

2 Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s /16 Zu extenčný kábel 48, MEDIS NITRA, s.r.o /16 Or 4097 ZPO 198, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o EKS /16 Kn 7024 ZPO 667, Beckman Coulter Slovenská repu ZKZ /- krvné prípravky 12/ , NTS SR /16 Šu 1290 ZPO 705, MEDISYNER o.z ZPS /- základná údržba r , WEGA LH,s.r.o ZPS /- mobilné telefóny 1149, Orange Slovensko, a.s ZKZ / lieky 93, Intravena s.r.o ZKZ , / ,124,135 lieky 9096, MED-ART, spol. s r. o ZKZ / lieky 26, MEDICAL GROUP SK a.s EKS /17 Šu 1009 ZPO 1410, MEDISYNER o.z /Po/3026 ZPO 266, MED-ART, spol. s r. o /Po/3026 ZPO 5, MED-ART, spol. s r. o ZKZ /- nájomné ost.techn.plyny 2/ , LINDE Gas k.s ZKZ /- syntetický vzduch 35, LINDE Gas k.s ZPS /- sl.produkt.podpory 2/ , ICZ Slovakia a.s ZPS /- paušál pre servisné zásahy 2/ , GAMO, a.s /17 Ku oprava telefónu a videotelefónu 45, Mikrohuko, spol. s.r.o /Ku/50026 oprava kľučky 46, STAVEX-PLAST, s.r.o ZPS 17/2015 nájom SOFTIP PROFIT 3/ , SOFTIP, a.s ZMA 03/2016 poskytov.právn.sl. 3/ , JUDr. Tatiana Čarská - advokát /- histologické vyšetrenie 13, Martinské bioptické centrum, s EKS 89/2016 vyúčt.fakt. za el.energiu 3/ , Slovenský plyn.priemysel, a.s EKS 89/2016 vyúčt.fakt.za el.energiu 3/ , Slovenský plyn.priemysel, a.s ZPS /- PHM BB-802CE , CCS Slovenská spoločnosť pre p EKS /16 Šu 1074 ZPO 1828, B. Braun Medical s.r.o /16 Zu oprava ZT 90, B. Braun Medical s.r.o /16 Zu oprava ZT 639, B. Braun Medical s.r.o /16 Po 3032 ZPO 366, B. Braun Medical s.r.o /16 Zu oprava ZT 183, B. Braun Medical s.r.o EKS /16 Šu 1074 ZPO 1248, B. Braun Medical s.r.o /16 Po 3035 ZPO 152, B. Braun Medical s.r.o Strana 2 z 26

3 interné externé Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Faktúry final Cena v EUR s DPH prijatia úhrady /16 Po 3044 ZPO 546, Dodávateľ FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o. IČO dodávateľa ZKZ / lieky 300, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 294, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 163, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 72, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 112, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / ZPO 752, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 96, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 486, B. Braun Medical s.r.o /16 Šu 1152 ZPO 169, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1136 ZPO 82, Messer Medical Home Care Slov ZPS /- paušál za prístroje 7/ , Dräger medical Slovensko, s.r EKS /15 Šu 1271 ZPO 124, Messer Medical Home Care Slov EKS /telefonicky ZPO 69, FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o /16 Po 3058 ZPO 327, TIMED, s.r.o EKS /16 Ba 2145 ZPO 804, B. Braun Medical s.r.o EKS /16 Ba 2145 ZPO 370, B. Braun Medical s.r.o EKS /16 Šu 1168 ZPO 90, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1167 ZPO 209, TIMED, s.r.o EKS /16 Šu 1165 ZPO 843, TIMED, s.r.o ZPS / ,426,452,466-7,470,479,481-2,. lieky 9749, Cardiopharm, spol. s r.o /16 Or 4139 ZPO 550, SEQ-MED s.r.o /15 Or 4154 ZPO 162, SEQ-MED s.r.o ZKZ /16 Or 4087 ZPO 2565, Panep, s.r.o ZKZ / lieky 664, BAX PHARMA, s.r.o ZKZ / lieky 2458, BAX PHARMA, s.r.o ZKZ / lieky 713, Intravena s.r.o ZKZ / lieky 166, ZKZ / lieky 242, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ , / ,109,118 lieky 5180, MED-ART, spol. s r. o ZKZ-09, / ,120,122,126 lieky 4274, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s EKS 306/2016 obj. č lieky 2316, IMUNA PHARM, a.s Strana 3 z 26

4 Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s EKS 306/2016 obj. č lieky 9240, IMUNA PHARM, a.s ZPS 17/2009 príprava infúznych roztokov 3/ , DFNsP Bratislava /17 Zu karty, obal na karty 213, MEBS Slovakia s.r.o /17 Zu kožná sonda 204, DARTIN Slovensko spol. s r.o /17 Zu oprava ZT 160, DARTIN Slovensko spol. s r.o ZKZ /osobne CONOXIA, syntetický vzduch 50, LINDE Gas k.s Zmluva č.5001nfal výsledky kontroly 1383, Union zdravotná poisťovňa, a.s /Zu/80053 pečiatka 15, Ing. Milan Benko - eurokontakt ZPS 01/2005 poštovné za 3/ , Slovenská pošta, a.s telefonická objdnávka posúdenie projektovej dokumentácie 204, TUV SUD Slovakia s.r.o /16 Šu 1305 ZPO 1400, Eurolab Lambda, a.s ZKZ /17 Ba 2026 ZPO 780, JUMICOL s.r.o ZKZ /17 Ba 2019 ZPO 195, JUMICOL s.r.o EKS /17 Zu čistiace prostriedky 1350, Výroba a obchod Švagerko, s.r EKS /17 Zu čistiace prostriedky 700, JUMICOL s.r.o ZPS /- súpis vykonaných prác 6/ , PRIMA INVEST, spol.s.r ZKZ / lieky 1029, BAX PHARMA, s.r.o ZKZ-09, / ,104,112 lieky 10791, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZKZ / lieky 127, ZKZ / lieky 66, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ , / ,90,97,101 lieky 2820, MED-ART, spol. s r. o ZKZ / lieky 43, ZKZ / lieky 67, Intravena s.r.o ZKZ /- CONOXIA,NIONTIX 256, LINDE Gas k.s ZPS /- metrologické výkony 56, ZPS /- metrologické výkony 51, SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA ZKZ 02/2017 minerálna voda 131, CBA Market, s.r.o ZPS 22/2012 pranie a prenájom rohoží 92, Lindstrom, s.r.o EKS 89/2016 nedoplatok k fa.č , Slovenský plyn.priemysel, a.s obalový materiál 21, DHL Express,spol.s.r.o Strana 4 z 26

5 Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s ZPS 30/2015 služby OPP a BOPZ 3/ , A.F.S. System - IPM, s.r.o ZPS 02/2017 zdravotný dohľad zamestnancov 2/3/ , INMEDplus s.r.o ZPS 06/2005 telekomunik.poplatky 3/ , Slovak Telecom, a.s ZPS 28/2005 telekomunik.poplatky 3/ , Slovak Telecom, a.s ZMA 03/2005 poskytov.zs 3/ , Ambulancia klinickej logopédie ZPS /- výpožička prístroja 83, FNsP FDR BB ZPS /- lieky 18, FNsP FDR BB ZPS /- operačné hod. na odd. COS 8/ , FNsP FDR BB ZPS /- výkony sl.sanitárov 8/2016 9, FNsP FDR BB ZPS /- výkony odd. CS 8/ , FNsP FDR BB ZPS /- dodávka kvap.kyslíka 8/ , FNsP FDR BB ZPS /- poskytov.služieb 8/ , FNsP FDR BB ZPS /- cena práce za výkony, zdrav.pomôcky 8/ , FNsP FDR BB ZPS /- výpožička prístroja 220, FNsP FDR BB ZPS /- spracov.biolog.materiálu 54, FNsP FDR BB ZPS /- operačné hod. a zdrav.pom.na odd. COS 9/ , FNsP FDR BB ZPS /- výkony sl.sanitárov 9/2016 9, FNsP FDR BB ZPS /- výkony odd.cs 9/ , FNsP FDR BB ZPS /- dodávka liekov 9/ , FNsP FDR BB /16 Ku ročný servis úpravne vody 1104, CHEZAR, spol.s.r.o EKS 89/2016 dobropis k fa.č , Slovenský plyn.priemysel, a.s /- školenie 60, BB PO-BOZ, s.r.o /16 Or 4131 ZPO 1517, SEQ-MED s.r.o ZKZ /16 Or 4079 ZPO 1708, Panep, s.r.o ZKZ / lieky 184, ZKZ / lieky 15, ZKZ / lieky 199, BAX PHARMA, s.r.o ZKZ / lieky 231, Intravena s.r.o ZKZ / lieky 17, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ , / ,76,85,37 lieky 7258, MED-ART, spol. s r. o /17 Or 4020 lieky 87, BAX PHARMA, s.r.o ZKZ / lieky 237, Strana 5 z 26

6 Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s ZKZ / lieky 24, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 331, DCX spol. s r.o ZKZ / lieky 180, Intravena s.r.o ZKZ / lieky 223, ZKZ / lieky 293, ZKZ-09, / ,93 lieky 263, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s EKS / lieky 2935, IMUNA PHARM, a.s ZKZ , / ,149,154 lieky 6376, MED-ART, spol. s r. o /- dobropis k fa.č , MED-ART, spol. s r. o /17 Po 3020 ZPO 9, MED-ART, spol. s r. o /17 Po 3020 ZPO 824, MED-ART, spol. s r. o /17 Zu digitálny tlakomer 62, CELIMED s.r.o /17 Zu manžeta malá 25, CELIMED s.r.o /16 Ku inštalácia oddeľ.transformátora k dialyz.prístroju 1795, MOVI, spol.s.r.o ZPS / /17 Ku paušál pre servisné zásahy 1/2017 nástenný telefón, inštalačná krabica 498, GAMO, a.s , Mikrohuko, spol. s.r.o ZKZ /- syntetický vzduch 17, LINDE Gas k.s /- preprava osôb 2/ , IMPULZ RH S.R.O ZPS /- poskyt.sl.chladenie a manipul.mŕtvych tiel 2/ , Úrad pre dohľad nad ZS EKS /17 Zu tlačivá 50, Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER /17 Zu štočok 5, Ing. Milan Benko - eurokontakt /17 Ku batéria AVACOM - pre UPS 179, ETHOS Technology, s.r.o ZPS /17 Zu náhradné diely 358, Hermes LabSystems, s.r.o ZPZS 76 NSP výsledky kontroly 6, Dôvera zdravotná poisťovňa, a /Ku/50022 oprava ÚK 68, Pavol STYK - SERVIS vodoinšt.materiál 66, TOVA spol.s.r.o ZPS 06/2005 telekomunik.poplatky 3/ , Slovak Telecom, a.s /- vešiak 134, BLACK RED WHITE SLOVAKIA ZKZ 01/2017 obj. č ,183,185,179,189,209,202 lieky 3610, Cardiopharm, spol. s r.o ZKZ 1/2017 dobropis k fa.č , Cardiopharm, spol. s r.o Strana 6 z 26

7 interné externé Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s DPH prijatia úhrady Dodávateľ IČO dodávateľa ZPO 867, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o dobropis k fa.č , JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Or 4134 ZPO 3034, SEQ-MED s.r.o ZKZ-09, /- lieky 8700, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZKZ-09, / lieky 15, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZKZ , / ,69 lieky 6167, MED-ART, spol. s r. o ZKZ / lieky 2458, BAX PHARMA, s.r.o ZKZ / lieky 1, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 208, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 218, ZKZ / lieky 21, ZKZ-09, / lieky 82, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZKZ / lieky 37, Intravena s.r.o /17 Ku odvoz odpadu 335, PEMAX PLUS, spol.s r.o ZKZ /- nájomné ost.techn.plyny 734, LINDE Gas k.s EKS /- vyúčt.fakt.za plyn 2/ , VEMEX ENERGO s.r.o ZKZ /17 Zu kancelárske potreby 132, PAPERA s.r.o ZPS /17 Zu stravné lístky 20167, DOXX - Stravné lístky, spol. s /17 Zu pečiatky 31, Ing. Milan Benko - eurokontakt /17 Zu tlačivá 42, KOPRINT, s.r.o EKS /16 Kn 7017 ZPO 12995, Beckman Coulter Slovenská repu ZKZ /16 Šu 1125 lieky 572, BIOHEM, s. r. o ZKZ /16 Po 3046 ZPO 952, BIOHEM, s. r. o /16 Po 3026 ZPO 3121, BIOHEM, s. r. o ZKZ /16 Po 3046 ZPO 5346, BIOHEM, s. r. o /17 Zu výroba info.tabúľ na elektrodvere + montáž 734, DIO - NYZ,s.r.o /16 Or 4053 ZPO 401, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Or 4086 ZPO 645, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o /16 Šu 1072 ZPO 816, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o EKS /16 Ba 2068 ZPO 1039, LOHMAN a RAUSCHER s.r.o EKS /- notebook 1129, mediatip.sk, s.r.o Strana 7 z 26

8 Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s EKS /16 Šu 1082 ZPO 2024, MEDIS NITRA, s.r.o EKS /16 Šu 1117 ZPO 1011, MEDITRADE spol.s.r.o ZKZ /17 Zu kancelárske potreby 565, PAPERA s.r.o /16 Ba 2080 ZPO 51, Perfect Distribution a.s.-orga /16 Or 4078 ZPO 721, RADIX, s.r.o EKS /16 Ba 2089 ZPO 1305, Sarstedt spol. s r.o EKS /16 Šu 1053 ZPO 610, Teleflex Medical,s.r.o EKS /16 Šu 1053 ZPO 940, Teleflex Medical,s.r.o /16 Zu oprava ZT 192, ULTRAMED s.r.o EKS / ,22,31 lieky 13795, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s /16 Or 4067 ZPO 70, UNOMED, s.r.o EKS /16 Ba 2093 ZPO 100, UNOMED, s.r.o EKS /16 Šu 1091 ZPO 267, UNOMED, s.r.o EKS /16 Ba 2084 ZPO 1400, UNOMED, s.r.o EKS /16 Ba 2081 ZPO 535, VIDRA a spol. s.r.o /16 Šu 1278 ZPO 226, POLYMED medical SK, s.r.o /16 Šu 1228 ZPO 302, POLYMED medical SK, s.r.o ZPS /- nákup PHM 2/ , CCS Slovenská spoločnosť pre p ZPS /- stravovanie pacientov 2/ , DORA Gastro Slovakia, a.s /17 Ku rezanie police 30, Dušan Špitola - Stolárstvo /17 Ba 2024 ZPO 169, EUDENT s.r.o ZPS /- poskytov.služieb 1/ , ICZ Slovakia a.s ZPS /- služby podpory 1/ , ICZ Slovakia a.s /17 Zu pečiatky 47, Ing. Milan Benko - eurokontakt EKS /17 Zu čistiace prostriedky 671, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P ZKZ / lieky 133, Intravena s.r.o /osobne snímač priestorovej teploty 57, JK CONTROL s.r.o ZMA /- poskytov.právn.služieb 2/ , JUDr. Tatiana Čarská - advokát EKS /17 Zu tonery 148, JURIGA spol. s r.o ZKZ / lieky 24, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 92, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 100, MEDICAL GROUP SK a.s /- časopis revue Civilná obrana rok , Ministerstvo vnútra SR ZPS /- mobilné telefóny 1006, Orange Slovensko, a.s Strana 8 z 26

9 interné externé Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Faktúry final Cena v EUR s DPH prijatia úhrady ZKZ / lieky 56, /17 Zu plienky, paplón, obliečky na paplón Dodávateľ IČO dodávateľa 1064, REMPO, s.r.o ZPS /- paušál za výťahy 3/ , Slovakia lift s.r.o ZPS /17 Ku oprava výťahu 190, Slovakia lift s.r.o EKS /- vyúčt.faktúra za el.energiu 2/ , Slovenský plyn.priemysel, a.s EKS /- vyúčt.fakt.za el.energiu 2/ , Slovenský plyn.priemysel, a.s ZPS /- nájom SOFTIP PROFIT 2/ , SOFTIP, a.s /- školenie 116, EDOS - PEM s.r.o /- dobropis -72, STERIPAK s.r.o EKS /16 Or 4144 ZPO 660, Medtronic Slovakia s.r.o /16 Zu elektródy 1354, Medtronic Slovakia s.r.o ZMA / poskytov.zs 2/ , Ambulancia klinickej logopédie ZKZ / lieky 112, B. Braun Medical s.r.o EKS /16 Or 4043 ZPO 180, B. Braun Medical s.r.o /16 Po 3028 ZPO 204, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / ZPO 328, B. Braun Medical s.r.o /16 Zu oprava ZT 574, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 846, B. Braun Medical s.r.o /16 Po 3026 ZPO 2506, BIOHEM, s. r. o EKS /17 Kn 7002 ZPO 21219, BIOTECH s.r.o /- osadenie drezu 25, Dušan Špitola - Stolárstvo /17 Zu výpočtová technika 623, ETHOS Technology, s.r.o /17 Zu oprava ZT 687, Hermes LabSystems, s.r.o EKS / lieky 877, IMUNA PHARM, a.s EKS / lieky 1936, IMUNA PHARM, a.s ZKZ / lieky 418, Intravena s.r.o /16 Or 4053 ZPO 281, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o EKS /17 Zu tlačivá 105, Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER EKS /- notebook 1187, JURIGA spol. s r.o ZKZ , / ,54 lieky 4610, MED-ART, spol. s r. o ZKZ / lieky 7, MEDICAL GROUP SK a.s /16 Ku odstránenie nezhôd zo správ OP 30, MOVI, spol.s.r.o /16 Ku inštalácia germicídnych žiaričov 644, MOVI, spol.s.r.o Strana 9 z 26

10 Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s EKS /16 Ba 2087 ZPO 191, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /16 Šu 1076 ZPO 472, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /16 Ba 2016 ZPO 1194, Perfect Distribution a.s.-orga EKS /16 Ba 2076 ZPO 1329, Perfect Distribution a.s.-orga /16 Po 3029 ZPO 231, Pharmeco, s.r.o ZKZ / lieky 9, ZKZ / lieky 24, ZKZ / lieky 42, ZKZ / ,56 lieky 407, /17 Ku pracovná obuv 645, Protetika, a.s /osobne tabletovaná soľ 37, REMPO, s.r.o ZPS /- poštový úver 2/ , Slovenská pošta, a.s EKS /16 Šu 1085 ZPO 178, UNOMED, s.r.o EKS /16 Šu 1073 ZPO 199, UNOMED, s.r.o ZKZ /16 Ba 2072 ZPO 149, VIDRA a spol. s.r.o ZKZ /- dobropis k fa.č , BIOHEM, s. r. o ZKZ /17 Po 3019 ZPO 224, BIOHEM, s. r. o /16 Zu oprava ZT 177, B. Braun Medical s.r.o ZKZ / lieky 132, BAX PHARMA, s.r.o ZKZ / lieky 132, BAX PHARMA, s.r.o EKS /17 Ba 2002 ZPO 2116, BAX PHARMA, s.r.o ZKZ / lieky 220, DCX spol. s r.o ZPS /- príprava inf.roztokov 2/ , DFNsP Bratislava /16 Or 4118 ZPO 378, ECOLAB s.r.o /16 Zu kazeta sensorová 1270, Eurolab Lambda, a.s ZKZ / lieky 238, Intravena s.r.o /16 Ba 2202 ZPO 53, Klaudia Kuzmová - VYGAST /16 Ba 2203 ZPO 1611, Klaudia Kuzmová - VYGAST /16 Po 3083 ZPO 660, KONEX MEDIK, spol.s.r.o ZKZ /osobne CONOXIA 15, LINDE Gas k.s ZPS /- pranie a prenájom rohoží 92, Lindstrom, s.r.o /17 Po 3014 ZPO 510, MED-ART, spol. s r. o ZKZ , / ,34,37 lieky 8063, MED-ART, spol. s r. o ZKZ / lieky 20, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 31, MEDICAL GROUP SK a.s Strana 10 z 26

11 Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s ZKZ / lieky 76, MEDICAL GROUP SK a.s EKS /16 Šu 1268 ZPO 434, MEDISYNER o.z EKS /16 Šu 1268 ZPO 1595, MEDISYNER o.z EKS /16 Šu 1248 ZPO 3084, MEDISYNER o.z systém - riadený teplotný manažment ZKZ / lieky 8, ZKZ / lieky 35, ZKZ / lieky 114, ZKZ / lieky 153, ZKZ / lieky 380, , Pharmeco, s.r.o ZPS /- súpis vykonaných prác 6/ , PRIMA INVEST, spol.s.r ZPS /- telekomunik.poplatky 2/ , Slovak Telecom, a.s ZPS /- telekomunikačné služby 2/ , Slovak Telecom, a.s ZKZ-09, / ,48 lieky 1251, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s /16 Ba 2195 ZPO 72, EUDENT s.r.o /17 Ba 2006 ZPO 210, EUDENT s.r.o ZKZ /17 Zu toner 96, PAPERA s.r.o ZKZ /17 Zu kancelárske potreby 107, PAPERA s.r.o ZPS /- služby OPP a BOZP 2/ , A.F.S. System - IPM, s.r.o ZPS / lieky 1337, Cardiopharm, spol. s r.o EKS /- ZPS / ,548,541,556,510,518,580,16Š u1 lieky 2585, Cardiopharm, spol. s r.o ZPS / ,457,452,444,470 lieky 4662, Cardiopharm, spol. s r.o /16 Zu oprava operačného kresla 564, Carl Zeiss Slovakia, s.r.o /16 Zu tlakomer 21, CELIMED s.r.o /16 Zu bezortuťový tlakomer 70, CELIMED s.r.o /16 Zu digitálny tlakomer, manžety 95, CELIMED s.r.o ZKZ / lieky 122, DCX spol. s r.o ZKZ / lieky 220, DCX spol. s r.o /- preprava biolog.materiálu 85, DHL Express,spol.s.r.o ZPS /- paušál za prístroje 5/ , Dräger medical Slovensko, s.r Strana 11 z 26

12 interné externé Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Faktúry final Cena v EUR s DPH prijatia úhrady Dodávateľ IČO dodávateľa ZPS /- paušál za prístroje 6/ , Dräger medical Slovensko, s.r ZPS /- sl.produkt.podpory 12/ , ICZ Slovakia a.s /- preprava osôb 1/ , IMPULZ RH S.R.O /17 Zu pečiatky 31, Ing. Milan Benko - eurokontakt ZKZ / lieky 776, Intravena s.r.o /- manipulačné poplatky za elektr.sprac.dát 136, LEKÁR,a.s ZKZ /osobne syntetický vzduch 17, LINDE Gas k.s ZKZ /17 Ku NIONTIX, CONOXIA 423, LINDE Gas k.s EKS /- tonery 138, Maroš Bračok - ONE.net ZKZ , / lieky 5114, MED-ART, spol. s r. o ZKZ / lieky 44, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 119, MEDICAL GROUP SK a.s /16 Ku oprava ZT 957, MEDKONSULT SLOVAKIA spol. s.r EKS /16 Zu oprava ZT 222, Messer Medical Home Care Slov /16 Zu oprava ZT 247, Messer Medical Home Care Slov /16 Zu oprava ZT 261, Messer Medical Home Care Slov /16 Zu oprava ZT 565, Messer Medical Home Care Slov EKS /16 Šu 1136 ZPO 583, Messer Medical Home Care Slov /16 Or 4074 ZPO 76, Panep, s.r.o ZKZ /16 Or 4061 ZPO 714, Panep, s.r.o ZKZ /16 Or 4065 ZPO 1135, Panep, s.r.o ZKZ /17 Zu kancelárske potreby 276, PAPERA s.r.o ZKZ / lieky 134, /- dodávka a montáž kľučky 31, STAVEX-PLAST, s.r.o /-telefonicky oprava kľučky na nadsvetl.otvárači , STAVEX-PLAST, s.r.o ZPS /- poistenie zodp.prevádzk.zdrav.zariadenia 2920, UNION poisťovňa a.s ZPS /17 Zu stravné lístky 21509, DOXX - Stravné lístky, spol. s EKS / lieky 3861, IMUNA PHARM, a.s ZKZ / lieky 67, Intravena s.r.o /- občerstvenie 19, Katarína Feketeová - PÁRTY CEN Strana 12 z 26

13 Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s /17 Po 3009 ZPO 10, MED-ART, spol. s r. o /17 Po 3009 ZPO 639, MED-ART, spol. s r. o ZKZ , / lieky 6706, MED-ART, spol. s r. o ZKZ / lieky 66, MEDICAL GROUP SK a.s ZKZ / lieky 185, /17 Zu zverejnenie prac.ponuky 94, Profesia, spol. s r.o /16 Ku mikrobiolog.kontrola 331, Region.úrad ver.zdravotn. B.B /- telekomunik.poplatky 2/ , Slovak Telecom, a.s ZPS /- chladenie a manipul.mŕtvych tiel 1/ , Úrad pre dohľad nad ZS /osobne nábytkový zámok 71, V.P.F.MEDIUM s.r.o EKS /- vyúčt.fakt.za plyn 1/ , VEMEX ENERGO s.r.o ZPS /- dobropis k fa.č , Cardiopharm, spol. s r.o ZPS /- ZPO 1049, Cardiopharm, spol. s r.o ZMA /- zabezp.verejného obstarávania 750, Alexander Rumanovský /17 Zu elektródy, EEG čiapky 689, Alien technik s.r.o /16 Zu oprava ZT 916, DARTIN Slovensko spol. s r.o /16 Zu oprava inkubátora 1335, DARTIN Slovensko spol. s r.o ZPS /- stravovanie pacientov 1/ , DORA Gastro Slovakia, a.s /17 Zu tonery 255, ETHOS Technology, s.r.o /17 Zu pečiatky 31, Ing. Milan Benko - eurokontakt ZKZ / lieky 46, Intravena s.r.o ZKZ / lieky 808, Intravena s.r.o ZMA /- poskytov.právn.sl. 1/ , JUDr. Tatiana Čarská - advokát ZKZ /- nájomné ost.tech.plyny 12/ , LINDE Gas k.s /17 Zu tonery 577, Ľubomíra Zúbeková ZKZ / lieky 115, MEDICAL GROUP SK a.s ZPS /- mobilné telefóny 1064, Orange Slovensko, a.s ZKZ / lieky 101, ZKZ / lieky 122, ZPS /- poskyt.služieb počít.siete 1-3/ , SANET ZPS /- paušál za výťahy 2/ , Slovakia lift s.r.o Strana 13 z 26

14 interné externé Identifikácia zmluvy/ ZPS /- Popis fakturovaného zabezpečenie starostl.o meradlá organiz. Cena v EUR s DPH prijatia úhrady 230, Dodávateľ SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA IČO dodávateľa EKS /- vyúčt.fakt. za el.energiu 1/ , Slovenský plyn.priemysel, a.s EKS /- vyúčt.fakt. za el.energiu 1/ , Slovenský plyn.priemysel, a.s ZPS /- Nájom Softip Profit 1/ , SOFTIP, a.s ZKZ-09, / lieky 76, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s EKS /17 Zu tekuté mydlo 85, Viera Szíkorová SANTECH /17 Ku meranie emisií plynovej kotolne 480, Národná energetická spol. a.s /16 Zu oprava transportného vozíka 210, ARTSPECT spol. s r.o ZKZ /- krvné prípravky 11/ , NTS SR /16 Ku oprava a údržba 298, OKBplus, a.s /17 Zu náhradný diel k Vyštikávaču suchých krvn.vzoriek 4656, Medic Labor s.r.o /16 Šu 1261 ZPO 725, Eurolab Lambda, a.s /16 Ku oprava polohovania postele 536, ARTSPECT spol. s r.o ZPS /- poskytov.služieb 7/ , FNsP FDR BB ZPS /- spotreba energie, vody, odpad 7/ , FNsP FDR BB /- sprac.biologického materiálu 212, FNsP FDR BB /16 Kn 7044 ZPO 88, Bio G, spol. s r.o ZPS /- cena práce za výkony, zdrav.pom. 7/ , FNsP FDR BB ZPS /- dodávka kvap.kyslíka 7/ , FNsP FDR BB ZKZ-09, /- lieky- nejdú cez sklad 31, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s EKS /17 Ba 2009 lieky 1283, B. Braun Medical s.r.o EKS /- dobropis k fa.č , B. Braun Medical s.r.o ZKZ-09, /- dobropis k fa.č , UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s ZKZ /- vyšetrovacia lampa na strop 5998, MED PARTNERS ZPS /- lieky 30, DFNsP Bratislava /- manipulačné poplatky za elektr.sprac.dát 136, LEKÁR,a.s /16 Ku výmena batérií v UPS 4430, TECHSPOJ s.r.o ZPS /- dodávka diskového poľa 20112, GAMO, a.s ZPS /- členský poplatok rok , SANET /16 Zu oprava ZT 141, MEDILAS s.r.o ZKZ /16 Ba 2229 ZPO 650, JUMICOL s.r.o /16 Po 3092 ZPO 395, GLOBUS spol. s r.o Strana 14 z 26

15 Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s EKS /16 Šu 1265 ZPO 1071, DAHLHAUSEN SK, s.r.o /- servisná prehliadka pokladne 60, PROFINESA, s.r.o EKS /16 Šu 1066 ZPO 267, MEDIS NITRA, s.r.o EKS /16 Šu 1075 ZPO 572, MEDIS NITRA, s.r.o /16 Or 4047 ZPO 466, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o manipul.poplatky za elektronické sprac.dát 132, LEKÁR,a.s EKS /16 Šu 1029 ZPO 2316, Teleflex Medical,s.r.o EKS / lieky 1925, IMUNA PHARM, a.s ZKZ-09, / lieky 38, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s /16 Zu adaptér 65, /16 Ba 2105 ZPO 70, EPPENDORF Czech a Slovakia s.r EPPENDORF Czech a Slovakia s.r /16 Or 4075 ZPO 198, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o EKS /16 Or 4058 ZPO 403, MEDIKO s.r.o /16 Ba 2049 ZPO 792, Perfect Distribution a.s.-orga ZKZ /- syntetický vzduch 35, LINDE Gas k.s EKS /16 Ba 2071 ZPO 1225, VIDRA a spol. s.r.o /16 Ba 2083 ZPO 409, LOHMAN a RAUSCHER s.r.o doména detskanemocnica.sk na 1. rok 137, Milan Pašek - Quantasoft EKS /16 Zu papierové utierky 1190, Ing.Iveta Janíková ZKZ /16 Ba 2229 ZPO 81, JUMICOL s.r.o ZPS /- zdrav.dohľad zamestn. 1/ , INMEDplus s.r.o ZKZ / lieky 100, ZPS /- oprava výťahu 103, Slovakia lift s.r.o /- školenie 120, SOFTIP, a.s /- ZKZ , / ,679,694,698,705 lieky 5619, MED-ART, spol. s r. o /17 Po 3006 ZPO 21, MED-ART, spol. s r. o /17 Po 3006 ZPO 314, MED-ART, spol. s r. o ZKZ-09, / ,701,708 lieky 1318, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s EKS /16 Ba 2235 ZPO 65, Mixxer Medical s.r.o EKS /16 Kn 7015 ZPO 2999, Beckman Coulter Slovenská repu EKS /16 Kn 7019 ZPO 684, Beckman Coulter Slovenská repu Strana 15 z 26

Faktúry od 01 do final. Strana 1 z 46

Faktúry od 01 do final. Strana 1 z 46 Číslo faktúry interné Číslo faktúry externé Identifikácia zmluvy/ Faktúry od 01 do 07-2017 final Popis fakturovaného Cena v EUR s DPH prijatia úhrady Dodávateľ IČO dodávateľa 17130594 319964463 ZPS 10/2006

Více

Faktury uhradene k final. Strana 1 z 69

Faktury uhradene k final. Strana 1 z 69 Číslo 1612504 5122016 -/- školenie 39,00 28.11.2016 29.11.2016 Regionálne vzdelávacie centrum 31938434 1610504 2016090337 EKS-206-2015/16 Zu 80022 EKG kábel predlžovací 540,00 10.3.2016 28.11.2016 Messer

Více

Faktury uhradene k Strana 1 z 28

Faktury uhradene k Strana 1 z 28 Číslo 1511870 300009705 -/15000355 lieky 967,14 11.9.2015 31.5.2016 B. Braun Medical s.r.o. 967,14 31350780 1511889 300010056 -/15 ZP 90299 ZPO 2 570,98 17.9.2015 31.5.2016 B. Braun Medical s.r.o. 2 570,98

Více

Faktury uhradene k Strana 1 z 11

Faktury uhradene k Strana 1 z 11 1610376 20160007 -/16 Zu 80053 tonery 249,95 01.3.2016 26.4.2016 ETHOS Technology, s.r.o. 249,95 44099207 1610401 1600085 -/15 Ku 50106 oprava tel.klapky 75,00 02.3.2016 26.4.2016 Mikrohuko, spol. s.r.o.

Více

Cena v EUR s DPH. Dátum prijatia

Cena v EUR s DPH. Dátum prijatia Číslo faktúry Dátum prijatia Popis fakturovaného plnenia Cena v EUR s DPH Identifikácia zmluvy/ objednávky 1512419 01.12.2015 spraynet 500 104,80 -/15 Zu 80247 CMI spol. s.r.o. Mickiewiczova 13 81107 Bratislava

Více

Cena v EUR Popis fakturovaného plnenia. Dodávateľ faktúry prijatia. s DPH

Cena v EUR Popis fakturovaného plnenia. Dodávateľ faktúry prijatia. s DPH Číslo Dátum Cena v EUR IČO Popis fakturovaného plnenia Dodávateľ faktúry prijatia s DPH dodávateľa 1411194 2.6.2014 poskytov.právnych sl. 5/2014 806,40 JUDr. Tatiana Čarská - advokátka Komenského 18B 97401

Více

objednavky Strana 1 z 5

objednavky Strana 1 z 5 14/Ba/2315 zdravotnícky spotrebný materiál 36,80 25.11.2014 13:11:20 ADAMED, s.r.o. Scherera 38 Piešťany 36261688 Ing. Marianna Hoghová, ekonomický námestník riaditeľa 14/Ku/50129 Oprava senzoru SE 303125

Více

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Číslo faktury Číslo dod. Dodavatel Predmet Cena celkem Splatno A-Team security a.s. Strážna služba 07/ ,112.

Číslo faktury Číslo dod. Dodavatel Predmet Cena celkem Splatno A-Team security a.s. Strážna služba 07/ ,112. Číslo faktury Číslo dod. Dodavatel Predmet Cena celkem Splatno 2011061 0034136088 A-Team security a.s. Strážna služba 07/2011 11,112.68 9/29/11 2011070 0034136088 A-Team security a.s. strážna služba 08/2011

Více

Faktúry uhradené od

Faktúry uhradené od Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015 ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol. Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása

Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása Rozpočet výdavkov na roky 2018 2020 Obec Sása Bežné výdavky 2015 2016 2017 Skutočnosť 2018 2019 2020 K 31.10.17 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 130 456,70 175 369,74 164 008 143 639,57 146 474 146

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R SCHVÁLENÝ : VYVESENÝ:

OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R SCHVÁLENÝ : VYVESENÝ: OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R. 2015 SCHVÁLENÝ : 12.12.2014 VYVESENÝ: 13.12.2014 položka Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný obcí 147848 111***

Více

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457

Více

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014

Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více

Tlačivo zmeny rozpočtu

Tlačivo zmeny rozpočtu Tlačivo zmeny rozpočtu Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa 17.10.2015 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 17.10.2015 V súlade s 14 ods. 2 písm.

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO

Dátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , , ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016 Rozpočet obce Tulčík na rok 2014 - PRÍJMY v 111003 41 Podielové dane 250 000 250 000 250 000 250 000 121001 41 Daň z pozemkov 20 000 20 000 20 000 20 000 121002 41 Daň zo stavieb 8 500 8 500 8 500 8 500

Více

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Vystavené objednávky za obdobie:

Vystavené objednávky za obdobie: Predmet Vystavené objednávky za obdobie: 04.2012 poslednej aktualizácie: 07.05.2012 08:40:51 OKU2012285 31611907 POTRAVINY 282.78 B04 Pekár. a cukr. Rusina, s.r.o., 01.04.2012 Ľudmila Dzureková OKU2012303

Více

Vystavené objednávky za obdobie:

Vystavené objednávky za obdobie: Predmet Vystavené objednávky za obdobie: 11.2012 poslednej aktualizácie: 04.12.2012 09:04:18 OKU2012785 10996613 potraviny 219.77 Svarc Stefan spol. 01.11.2012 Ing. Petr Vašíček OKU2012791 31611907 Tvrdošin

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více