FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s."

Transkript

1 FAKTÚRY r Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia 1/2014 Fa za služby mobilnej /2014 Fa v zmysle zmluvy od , za mesiac december /2014 Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka /2014 Fa za služby pevnej 5/2014 Fa dodanie jedálnych kupónov Celková hodnota faktúry v EUR Zmluva resp. objednávky Dátum doručenia faktúry 26,06 s DPH Slovak Telekom, Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO dodávateľa 140,- * Zmluva č.10/ Ján Bakoš Braneckého 5, 49,50 s DPH Ajfa-Avis, Klemensova 34, Žilina 348,90 s DPH Slovak Telekom, 6036,- s DPH obj.č.263/ Le cheque dejeuner 9/2014 Nájomné za fľaše 29,76 s DPH Zmluva č. 3/ Messer 8/2014 tonery 27,79 s DPH obj.č.4/ HaS, spol. s r.o. Tomášikova 23/D Široká 21,

2 13/2014 Vyúčtovanie predplatného r.2013 Úplné znenie 6/2014 Krv barania defibrinovaná 19/2014 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 15/2014 Fa za služby mobilnej /2014 Fa za poštové služby za 12/ /2014 Predpl.Spravodajca pre mzd.účtovníčku 36,90 s DPH Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 16,92 * Obj.č.245/ Luky chov laboratórnych zvierat 100,- * Zmluva č. 2/2012, 36,97 s DPH Slovak Telekom, 534,45 s DPH Slovenská pošta, 206,64 s DPH Verlag Dashofer vydavateľstvo 11/2014 Kominárske práce 29,88 * Obj.č.5/ Dušan Levický Kominárstvo VVL Martina Rázusa 23A Žilina Rudník Hasob Ladice Partizánska cesta 9, Banská Bystrica Železničiarska Kúpeľná 4, /2014 Pripojenie VPN 88,32 s DPH Zmluva č. 5/2011, Slovanet Záhradnícka /2014 chémia 184/80 s DPH obj.č.233/ Centralchem Plynárenská /2014 Predplatné 23,60 s DPH Mediaprint- Vajnorská 137, Epidemiologie 2014 Kapa Pressegrosso, 25/2014 Vyúčtovanie predplatného r.2013 Finanč.spravodajca 24/2014 Predplat. Revue medicíny v praxi ,21 s DPH Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 9,60 s DPH MAURO Slovakia Martina Rázusa 23A Žilina Dunajská

3 16/2014 Fa za opakované dodanie tovaru a služby 1330,02 s DPH ZSE Energia, Čulenova /2014 Revízia autoklávov 3x 151,50 s DPH Obj.č.2/ František Vlkovič, revízie tlakových a plynových zariadení 21/2014 Overenie odb.spôsobilosti na tlak.nádoby 34,86 s DPH Obj.č.3/ František Vlkovič, revízie tlakových a plynových zariadení 26/2014 Dusík kvapalný 24,78 s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.1/ /2014 bioindikátory 3425,- CZK Messer Obj.č.176/ Zdravotní ústav se sídlem v Úsí nad Labem Lančár Lančár Moskevská 15, Ústí nad Labem, ČR 30/2014 chémia 90,- s DPH Obj.č.9/ Centralchem Plynárenská /2014 Odb.prehliadka 113,52 s DPH STOMBO, Hlohovská 5, 951 a skúška systému EZS 41 Lužianky 29/2014 Vyúčtovanie - zemný 1724,78 s DPH SPP, Mlynské nivy 44/a, plyn /2014 Fa za služby mobilnej 29,86 s DPH Slovak Telekom, /2014 Oprava kolónového termostatu Ión.chromatografu 36/2014 Vyhodnotenie osobného dozimetra 42/2014 Fa v zmysle zmluvy od , za mesiac január ,32 s DPH Obj.č.15/ AZ Chrom Robotnícka ,36 s DPH Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova B.Bystrica 140,- * Zmluva č.10/ Ján Bakoš Braneckého 5,

4 39/2014 chémia 27,- s DPH Obj.č.9/ Centralchem Plynárenská /2014 Overenie meradla 789,60 Obj.č.238/ SMU Karloveská 63, kvality zväzkov rtg žiarenia 46/2014 Osadenie plastových 2074,- s DPH Obj.č.11/ HerTop spol. Továrnicka 412, okien s r.o. Topoľčany 47/2014 Fa za služby pevnej 398,93 s DPH Slovak Telekom, 40/2014 Opakované dodávky ,- s DPH SPP, Mlynské nivy 44/a, zemný plyn /2014 domáce potreby 476,66 s DPH Obj.č.14/ L+Š, Novozámocká 199, 55/2014 Veterinárna činnosť - Testy na rozlíšenie toxinotypu (Clostrídium perfringens) 29,05 * Obj.č.258/ Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Palackého 1/3, Brno, ČR /2014 Trovy exekúcie 37,89 s DPH JUDr. Václav Fajnorova 808, Kuna Senica 51/2014 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,- * Zmluva č. 2/2012, Hasob Ladice /2014 Fa za pranie a žehlenie bielizne 117,32 s DPH Práčovne a čistiarne 43/2014 Dusík kvapalný 24,78 s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.10/ /2014 Školenie seminár Vema 56/2014 Fa za poštové služby za 1/ Messer Priemyselná ,- s DPH Vema, Prievozská 14/A, ,05 s DPH Slovenská Partizánska cesta 9, pošta, Banská Bystrica

5 60/2014 Fa za služby mobilnej /2014 Fa dodanie jedálnych kupónov 41/2014 Krv barania defibrinovaná 57/2014 Tesniaca guma na príklop sterilizátora Tuttnauer 64/2014 Vyúčtovanie Zbierka zákonov ,19 s DPH Slovak Telekom, 4527,- s DPH obj.č.16/ Le cheque dejeuner 39,48 * Obj.č.260/ Luky chov laboratórnych zvierat 84,- s DPH obj.č.17/ Lambda Life, 68,13 s DPH Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 49/2014 Vysávače Elektrolux 157,80 s DPH obj.č.7/ Henrich Sonnenschein ITSK Tomášikova 23/D Rudník Levočská 3, Martina Rázusa 23A Žilina Fr.Mojtu 22, /2014 Vyčistenie mikroskopov, oprava 300,16 * obj.č.8/ Kucharik Ladislav Staničná 33/10, Piešťany 68/2014 Registrácia domény 21,60 s DPH Slovanet Záhradnícka ročný poplatok /2014 Pripojenie VPN 88,32 s DPH Zmluva č. 5/2011, Slovanet Záhradnícka /2014 Kl.papier,páska,niť 68,66 s DPH obj.č.30/ Slovpap Hraničná 16, Slovakia, prevádza 63/2013 chémia 90,- s DPH obj.č.18/ Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad 52/2014 Nájomné za fľaše 29,76 s DPH Zmluva č. 3/ Messer Topľou

6 44/2014 Fa za opakované dodanie tovaru a služby 70/2014 Aktualizácia programu 1330,02 s DPH ZSE Energia, Čulenova ,80 s DPH Wolters Kluwer ASPI 71/2014 Overenie analyt.váh 129,- s DPH obj.č.23/ SLM, n.o., laboratórium hmotnosti, 73/2014 Steril.vrecká Stomacher 76/2014 Fa za služby mobilnej 61/2014 Dusík kvapalný 24,78 s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.20/ /2014 Fa v zmysle zmluvy od , za mesiac február ,60 s DPH obj.č.27/ O.K.Servis Bio- Pro, 31,91 s DPH Slovak Telekom, Messer Mlynské Nivy Geologická 1, Odlehlá 817/37, Praha 9, ČR ,- * Zmluva č.10/ Ján Bakoš Braneckého 5, 82/2014 Pripojenie VPN 88,32 s DPH Zmluva č. 5/2011, Slovanet Záhradnícka /2014 Výmena oleja 104,26 s DPH obj.č.33/ MotoJas, Dopravná 2069/1, a prehliadka motora Topoľčany, prev. NR554BS 79/2014 Opakované dodávky ,- s DPH SPP, Mlynské nivy 44/a, zemný plyn /2014 Fa za služby pevnej 371,60 s DPH Slovak Telekom, 65/2014 Dusík 5,0 256,21 s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.22/ Messer 74/2014 nefermtest 91,86 s DPH obj.č.31/ Biolahelp Jozef Šurani M.R.Štefánika 161, Bošany

7 26/2014 Plast.sáčky pre mžp 153,43 s DPH obj.č.26/ OXOID CZ organizačná zložka Slovensko Suché Mýto 1/A /2014 Dezinf.roztok Incidur 100,10 s DPH obj.č.32/ VIDRA A Štrkova 8, Žilina /2014 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,- * Zmluva č. 2/2012, Hasob Ladice /2014 Vodné stočné 375,94 s DPH Západoslovenská vodárenská spoločnosť, 95/2014 Fa za poštové služby za 2/ /2014 Fa za služby mobilnej 77/2014 Fa za pranie a žehlenie bielizne 414,40 s DPH Slovenská pošta, 41,10 s DPH Slovak Telekom, 140,33 s DPH Práčovne a čistiarne Messer 81/2014 Dusík kvapalný 24,78 s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.24/ /2014 Odborná prehliadka výťahu 45,87 * Štefan Brindza EVS 69/2014 Fa dodanie jedálnych 4828,80 s DPH obj.č.25/ Le cheque kupónov dejeuner 94/2014 PM 90mm, sterilné 158,11 s DPH obj.č.192/ Ing. Miroslav Ščerbík-TONAP 101/2014 Vodné stočné 668,40 s DPH Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, odštepný závod, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica Priemyselná Hlboká 57 Tomášikova 23/D Kpt.Nálepku Trebišov Nábrežie za hydrocentrálou 4, odštepný závod,

8 96/2014 Vyšetrenie vzoriek GMO sójové vločky 84,38 s DPH obj.č.34/ Štátny veterinárny a potravinový ústav Janoškova 1611/58, Dolný Kubín /2014 Služby STP APV ,50 s DPH IVES Košice Čsl.armády 20, Košice 85/2014 Pôdy pre mžp 31,92 s DPH obj.č.29/ Unicomp Svätoplukova 23, Poprad 100/2014 Pôdy pre mžp 54,60 s DPH obj.č.28/ Ecoli Studenohorská 12, /2014 Krv barania 45,12 * Obj.č.260/ Luky chov Rudník defibrinovaná laboratórnych zvierat 83/2014 tonery 165,42 s DPH obj.č.36/ Korekta Bartókova 6, /2014 Oprava vozidla NR176BI 145,12 s DPH obj.č.12/ MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. 90/2014 Nájomné za fľaše 27,60 s DPH Zmluva č. 3/ Messer 93/2014 Pripojenie VPN 88,32 s DPH Zmluva č. 5/2011, 87/2014 Fa za opakované dodanie tovaru a služby Slovanet Záhradnícka ,02 s DPH ZSE Energia, Čulenova /2014 Železiar.materiál ND 38,81 s DPH obj.č.44/ Ľubomír Trabalík, Železiarstvo a dom.potreby 108/2014 Fa za služby mobilnej 20,05 s DPH Slovak Telekom, 98/2014 Dusík kvapalný 26,17 s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.37/ Messer Staničná 6,

9 119/2014 test prúžky 52,08 s DPH obj.č.38/ Labo SK, s.r.o Slávičie údolie 102/A, /2014 Fa v zmysle zmluvy od 140,- * Zmluva č.10/ Ján Bakoš Braneckého 5, , za mesiac marec /2014 Preddavok Zbierka zákonov /2014 Oprava vozidla NT979FG 117/2014 Opakované dodávky - zemný plyn 124/2014 Fa za služby pevnej 126/2014 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 103/2014 bioindikátory 4725,- CZK 72,- s DPH Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A Žilina 459,22 s DPH obj.č.46/ MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev ,- s DPH SPP, Mlynské nivy 44/a, ,26 s DPH Slovak Telekom, 100,- * Zmluva č. 2/2012, Hasob Ladice Obj.č.176/ Zdravotní ústav se sídlem v Úsí nad Labem 102/2014 Fa dodanie jedálnych kupónov 4828,80 s DPH obj.č.25/ Le cheque dejeuner 123/2014 tonery 114,02 s DPH obj.č.48/ HaS, spol. s r.o. 106/2014 Pôda pre mžp 69,62 s DPH obj.č.40/ IMUNA PHARM, 118/2014 Nájomné za fľaše 29,76 s DPH Zmluva č. 3/ Messer Moskevská 15, Ústí nad Labem, ČR Tomášikova 23/D Široká 21, Jarková 17, Šarišské MIchaľany /2014 Pôda pre mžp 102,- s DPH obj.č.41/ Unicomp, Svätoplukova 23, Poprad

10 111/2014 Dusík kvapalný 26,17 s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.45/ Messer /2014 suplement 59,40 s DPH obj.č.29/ Unicomp, Svätoplukova 23, Poprad 105/2014 tonery 220,56 s DPH obj.č.36/ Korekta Bartókova 6, /2014 Fa za poštové služby 796,09 s DPH Slovenská Partizánska cesta 9, za 3/2014 pošta, Banská Bystrica 132/2014 Fa za služby mobilnej 42,92 s DPH Slovak Telekom, 135/2014 Trubičky na 100,92 s DPH obj.č.42/ Chromservis SK Nobelova 34, formaldehyd 112/2014 Fa za pranie a žehlenie 148,06 s DPH Práčovne Priemyselná 9 bielizne a čistiarne 121/2014 emisná kontrola 19,- s DPH obj.č.39/ STK Robson, Dlhá 106, NR241 AE 125/2014 Krv barania defibrinovaná s.r.o 56,40 * Obj.č.260/ Luky chov laboratórnych zvierat 120/2014 STK NR241 AE 28,- s DPH obj.č.39/ STK Robson, s.r.o 128/2014 Filtre zo skl.vlákna 23,58 s DPH obj.č.51/ WAFY GF/A chromservis 122/2014 Fa za opakované dodanie tovaru a služby Janíkovce Rudník Dlhá 106, Janíkovce Elektrárenská 1, Bratisalva 1330,02 s DPH ZSE Energia, Čulenova /2014 Pôda pre mžp 58,70 s DPH obj.č.28/ Ecoli Studenohorská 12, /2014 chémia 24,84 s DPH obj.č.56/ MkB test Rosina

11 131/2014 Dusík kvapalný 26,17 s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.47/ Messer /2014 Pripojenie VPN 88,32 s DPH Zmluva č. 5/2011, Slovanet Záhradnícka /2014 oprava hlavného 224,20 * obj.č.21/ Jozef Hipp Močenok 1841/ ventilu stupačky v bud. C 139/2014 Fa v zmysle zmluvy od 140,- * Zmluva č.10/ Ján Bakoš Braneckého 5, , za mesiac 4/ /2014 Fa za služby mobilnej 23,26 s DPH Slovak Telekom, 144/2014 Vyhodnotenie 15,36 s DPH Slovenská legálna Hviezdoslavova osobného dozimetra metrológia, n.o. 01 B.Bystrica 142/2014 Membr.filtre ster. do 536,70 s DPH obj.č.58/ Ing. Igor. Liba - Saratovská 7, podávača Bali 148/2014 Opakované dodávky - 752,- s DPH SPP, Mlynské nivy 44/a, zemný plyn /2014 Fa dodanie jedálnych 5251,32 s DPH obj.č.53/ Le cheque Tomášikova 23/D kupónov dejeuner /2014 Fa za služby pevnej 446,10 s DPH Slovak Telekom, 157/2014 Vodné stočné3/2014-4/ ,24 s DPH Západoslovenská vodárenská spoločnosť, 141/2014 Účasť na MPS - voda 72,- s DPH obj.č.35/ VÚVH, Národné refer. laboratórium 143/2014 Dusík kvapalný 26,17 s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.52/ Messer Nábrežie za hydrocentrálou 4, odštepný závod, Nábr.arm.gen.L.Svobod u 5,

12 160/2014 Fa za služby mobilnej 163/2014 Predplatné Poradca /2014 Fa za poštové služby za 4/ /2014 Oprava vozidla NR176BI 146/2014 Fa za pranie a žehlenie bielizne 161/2014 Petriho miska 90mm,sterilná 145/2014 Výmena pneumatík na vozidlách 165/2014 Preddavok Úplné znenia /2014 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 38,39 s DPH Slovak Telekom, 29,40 s DPH Poradca Pri Celulózke 40, Žilina 724,95 s DPH Slovenská Partizánska cesta 9, pošta, Banská Bystrica 69,40 s DPH obj.č.61/ Milan Belenčík - Ul.1.mája 938, ABM Vráble 150,34 s DPH Práčovne Priemyselná 9 a čistiarne 330,91 s DPH obj.č.50/ TONAP Ing. Kpt. Nálepku 1099, 075 Ščerbík 01 Trebišov 60,- s DPH obj.č.49/ Nicholtrackt, Štúrova 153, ,97 s DPH Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 100,- * Zmluva č. 2/2012, 147/2014 pôda 138,43 s DPH obj.č.54/ Merck spol. 173/2014 chémia 71,07 s DPH obj.č.65/ Centralchem 150/2014 Ročný poplatok za udrž.akreditácie za osvedčenie Martina Rázusa 23A Žilina Hasob Ladice Na Hrebenech 11, Praha 4, ČR Plynárenská ,- s DPH Cenník SNAS SNAS Karloveská 63, P.O.Box 74, /2014 Odb.prehliadka a skúška systému EZS 113,52 s DPH STOMBO, 155/2014 Nájomné za fľaše 28,80 s DPH Zmluva č. 3/ Messer Hlohovská 5, Lužianky

13 152/2014 Fa za opakované dodanie tovaru a služby 149/2014 Krv barania defibrinovaná 170/2014 Predplatné Epidemiologie ,02 s DPH ZSE Energia, Čulenova ,12 * Obj.č.260/ Luky chov laboratórnych zvierat 13,40 s DPH Mediaprint- Kapa Pressegrosso, 158/2014 Pripojenie VPN 88,32 s DPH Zmluva č. 5/2011, 156/2014 Dusík kvapalný 26,17 s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.59/ Rudník Vajnorská 137, Slovanet Záhradnícka Messer /2014 Fa za služby mobilnej 48,77 s DPH Slovak Telekom, 180/2014 Fa v zmysle zmluvy od 110,- * Zmluva č.5/ Ján Bakoš Braneckého 5, , za mesiac máj /2014 Predplatné Personálny 77,65 s DPH Poradca Martina Rázusa 23A a mzdový poradca podnikateľa, Žilina 2015 spol. s r.o. 169/2014 Laboratórne sklo 116,40 s DPH Obj.č.62/ Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou 166/2014 Chémia 72,72,- s DPH Obj.č.64/ Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou 179/2014 Opakované dodávky - zemný plyn 316,- s DPH SPP, Mlynské nivy 44/a,

14 187/2014 Oprava vozidla NR554BS 85,93 s DPH Obj.č.84/ MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. 45,87 * Štefan Brindza Hlboká 57 EVS 186/2014 Odborná prehliadka výťahu 184/2014 Diagnostické prípravky 100,10 s DPH Obj.č.55/ Labo SK, s.r.o Slávičie údolie 102/A, /2014 Dusík kvapalný 26,17 s DPH Zmluva č. 3/2013, Messer obj.69/ /2014 Oprava - zál. zdroj k PC 29,87 s DPH Obj.č.72/ Henrich Sonnenschein ITSK 167/2014 Filtre pre elektrónový mikroskop 686,40 s DPH Obj.č.71/ Ing.Peter Kmeťo - MILES 193/2014 Fa za služby pevnej 410,78 s DPH Slovak Telekom, 191/2014 Steril.vrecká 68,- s DPH obj.č.85/ O.K.Servis Bio- Stomacher Pro, 174/2014 Fa dodanie jedálnych 5432,40 s DPH obj.č.74/ Le cheque kupónov dejeuner 194/2014 Chémia 114,59 s DPH obj.č.76/ Lambda Life, 201/2014 Fa za poštové služby za 5/ ,50 s DPH Slovenská pošta, 200/2014 Vodné stočné 5/ ,41 s DPH Západoslovenská vodárenská spoločnosť, 199/2014 STN EN ISO 7218:2008/A1 23,90 * obj.č.87/ Slovenský ústav technickej normalizácie Fr.Mojtu 22, Jablonové Odlehlá 817/37, Praha 9, ČR Tomášikova 23/D Levočská 3, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica Nábrežie za hydrocentrálou 4, odštepný závod, Karloveská 63,

15 178/2014 Fa za pranie a žehlenie bielizne 118,94 s DPH Práčovne a čistiarne Priemyselná /2014 tonery 309,80 s DPH obj.č.73/ HaS, spol. Široká 21, s r.o. 177/2014 tonery 24,84 s DPH obj.č.78/ HaS, spol. Široká 21, s r.o. 183/2014 OOPP dámske 75,80 s DPH Obj.č.82/ MLZ plus, Krakovská 77, nohavice Ivanka pri Nitre 215/2014 Oprava parného 117,- * Obj.č.97/ Ladislav Mucina, M.Bela sterilizátora PS100 servis a montáž zdrav.techniky Piešťany 204/2014 Fa za služby mobilnej 47,52 s DPH Slovak Telekom, 202/2014 Kolóna IC Watrex 696,- s DPH Obj.č.70/ AZ Chrom Robotnícka 10, /2014 ESET Endpoint Antivirus 1 rok licencia 214/2014 Oprava ultrazvuk.umývačky 703,16 s DPH Obj.č.75/ Slovanet, Záhradnícka 151, ,- * Obj.č.95/ Elektroservis Sket, Juraj Habdák Jarok ,96 s DPH Obj.č.68/ SMU Karloveská 63, /2014 Kalibrácia dozimetra RAM 209/2014 Sklo do laboratórií 97,20 s DPH Obj.č.62/ Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou 185/2014 Krv barania defibrinovaná 45,12 * Obj.č.260/ Luky chov laboratórnych zvierat 213/2014 Pufrovacie roztoky 33,- s DPH Obj.č.93/ WAFY chromservis Rudník Elektrárenská 1, Bratisalva

16 188/2014 Fa za opakované dodanie tovaru a služby 192/2014 Plastové sáčky pre mžp 1330,02 s DPH ZSE Energia, Čulenova ,61 s DPH Obj.č.88/ OXOID CZ organizačná zložka Slovensko Suché Mýto 1/A /2014 Oprava obehového 281,60 * obj.č.99/ Jozef Hipp Močenok 1841/ čerpadla 224/2014 Oprava a čistenie, 370,80 * obj.č.98/ Jozef Hipp Močenok 1841/ výmena bojler a armatúry 190/2014 Sety na stanovenie 542,25 s DPH obj.č.80/ Merck spol. Na Hrebenech 11, železa a mangánu 00 Praha 4, ČR 208/2014 Chémia do laboratórií 20,04 s DPH obj.č.64/ Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou /2014 Čistiace prostriedky 532,84 s DPH obj.č.104/ L+Š, Novozámocká 199, 195/2014 Nájomné za fľaše 29,76 s DPH Zmluva č. 3/ Messer /2014 Chémia 24,06 s DPH obj.č.96/2014, Gavax, Sídlisko 1.mája 65/13 79/ Vranov nad Topľou 229/2014 OOPP zdrav.obuv 59,17 s DPH obj.č.106/ Elstrote spol Dolná Maríková s r.o /2014 Štandard 30,60 s DPH obj.č.89/ Merck spol. Na Hrebenech 11, Praha 4, ČR 227/2014 Fa za služby mobilnej 26,84 s DPH Slovak Telekom, 197/2014 Pripojenie VPN 88,32 s DPH Zmluva č. 5/2011, Slovanet Záhradnícka

17 217/2014 Dusík kvapalný, Acetylén technický 6kg 67,57 s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.81/2014, obj.92/ /2014 Dusík kvapalný 26,17 s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.91/ /2014 Fa v zmysle zmluvy od , za mesiac 6/ /2014 Bioindikátory 2692,- CZK Messer Messer ,- * Zmluva č.5/ Ján Bakoš Braneckého 5, Obj.č.176/ Zdravotní ústav se sídlem v Úsí nad Labem Moskevská 15, Ústí nad Labem, ČR 231/2014 Sekundárny CRM 41,- s DPH Obj.č.90/ SMU Karloveská 63, /2014 Filtre 94,68 s DPH Obj.č.77/ WAFY Elektrárenská 1, chromservis Bratisalva 235/2014 Oprava alternátora 97,75 s DPH Obj.č.111/ MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. 243/2014 Vodné stočné 6/ ,84 s DPH Západoslovenská vodárenská spoločnosť, 238/2014 Oprava sterilizátora Tuttnauer 796,80 * Obj.č.83/ Ladislav Mucina, servis a montáž zdrav.techniky 439,67 s DPH Slovak Telekom, 242/2014 Fa za služby pevnej 236/2014 Kl.papier,páska,niť 35,28 s DPH Obj.č.105/ Slovpap Slovakia, prevádza 222/2014 Pena do odb.hlavíc 43,26 s DPH Obj.č.100/ WAFY chromservis Nábrežie za hydrocentrálou 4, odštepný závod, M.Bela Piešťany Hraničná 16, Elektrárenská 1, Bratisalva

18 219/2014 Suplementy 94,08 s DPH Obj.č.57/ Unicomp Svätoplukova 23, Poprad 218/2014 Oprava tlačiarne HP 36,89 s DPH Obj.č.102/ Henrich Fr.Mojtu 22, Sonnenschein ITSK 220/2014 OOPP dámske 30,- s DPH Obj.č.82/ MLZ plus, Krakovská 77, nohavice Ivanka pri Nitre 232/2014 Opakované dodávky - 292,- s DPH SPP, Mlynské nivy 44/a, zemný plyn /2014 Petriho misky sterilné 184,68 s DPH Obj.č.109/ Biolab Slovakia Okružná cesta 34, Komárno 247/2014 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 225/2014 Fa dodanie jedálnych 100,- * Zmluva č. 2/2012, 6036,- s DPH Obj.č.101/ Le cheque kupónov dejeuner 226/2014 Fa za pranie a žehlenie 128,74 s DPH Práčovne bielizne a čistiarne 239/2014 Oprava chlad.boxu 39,60 s DPH Obj.č.108/ AB chladenie- Anton Bánovský 249/2014 Mydlá,wc čist. 188,60 s DPH Obj.č.103/2014 Ing. Mária Majerská - ANEX 245/2014 Fa za poštové služby za 6/ ,65 s DPH Slovenská pošta, 251/2014 Fa za služby mobilnej 49,37 s DPH Slovak Telekom, 233/2014 Testy a činidlá 182,96 s DPH Obj.č.86/ Biolahelp Jozef Šurani 253/2014 Filtre, priemer 47mm, 34,32 s DPH Obj.č.112/ Ing. Igor. Liba - póry 0,8um Bali Hasob Ladice Tomášikova 23/D Priemyselná Murániho 19, Malženice Partizánska cesta 9, Banská Bystrica M.R.Štefánika 161, Bošany Saratovská 7,

19 250/2014 Filter skladaný, 150 mm 252/2014 USB DataTraveler 2.0 Kingston 237/2014 Kvapalný dusík 35l + nájomné za fľaše 234/2014 Fa za opakované dodanie tovaru a služby 240/2014 Krv barania defibrinovaná 39,60 s DPH 62/ Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou 4,48 s DPH Obj.č.119/ Henrich Sonnenschein ITSK 60,01 s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.107/ Messer Fr.Mojtu 22, ,02 s DPH ZSE Energia, Čulenova ,40 * Obj.č.260/ Luky chov laboratórnych zvierat Rudník ,03 s DPH Obj.č.110/ VIDRA A Štrkova 8, Žilina /2014 Rukavice, gáza, vata, tampóny 257/2014 Oprava parného 210,50 s DPH Obj.č.123/ Ján BIELIK Kopce 338, sterilizátora Tuttnauer Ostrov 248/2014 Pripojenie VPN 88,32 s DPH Zmluva č. 5/2011, Slovanet Záhradnícka /2014 Štandardy 180,93 s DPH Obj.č.77/ WAFY Elektrárenská 1, chromservis Bratisalva 264/ preddavok Zbierka 60,- s DPH Poradca Martina Rázusa 23A zákonov SR podnikateľa, Žilina 268/2014 Oprava budov a interiéru 258/2014 Odb.prehliadka a skúška systému EZS 266/2014 Fa v zmysle zmluvy od , za mesiac júl spol. s r.o. 137,- * Obj.č.131/ Bakoš Jozef Podzámska 24, ,52 s DPH STOMBO, Hlohovská 5, Lužianky 110,- * Zmluva č.5/ Ján Bakoš Braneckého 5,

20 263/2014 Vyhodnotenie osobného dozimetra 261/2014 Fa za služby mobilnej 255/2014 Kanc.materiál, toal.papier, utierky 256/2014 Chémia, štandard, kolóna 254/2014 Kanc.papier, toal.papier, utierky 15,36 s DPH Slovenská legálna metrológia, n.o. 38,39 s DPH Slovak Telekom, 243,35 s DPH Obj.č.117/ Ing. Mária Kuťková ABC plus 672,74 s DPH Obj.č.117/ Merck spol. 371,86 s DPH Obj.č.117/ Ing. Mária + 118/2014 Kuťková ABC plus Hviezdoslavova, B.Bystrica Dubíkova 9, Na Hrebenech 11, Praha 4, ČR Dubíkova /2014 Chémia 57,84 s DPH Obj.č.121/ Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou 267/2014 Sekundárny CRM 41,- s DPH Obj.č.115/ SMU Karloveská 63, /2014 Fa za služby pevnej 476,81 s DPH Slovak Telekom, 265/2014 Teplomer - modrá kapilára 269/2014 Opakované dodávky - zemný plyn 279/2014 Oprava AAS porucha HD a SW 274/2014 Predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí 11/ / /2014 Fa dodanie jedálnych kupónov 86,76 S DPH Obj.č.124/ Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou 292,- s DPH SPP, Mlynské nivy 44/a, ,- s DPH Obj.č.94/ Amedis Kamenárska 7, ,- S DPH Wolters Kluwer, Mlynské nivy 48, ,- s DPH obj.č.120/ Le cheque dejeuner Tomášikova 23/D

21 281/2014 Fa za poštové služby za 7/ ,25 s DPH Slovenská pošta, 280/2014 Čistenie a kontrola 49,80 * obj.č.5/ Dušan Levický komínov a dymovodov Kominárstvo VVL 284/2014 Fa za služby mobilnej 97,48 s DPH Slovak Telekom, 259/2014 Fa za pranie a žehlenie 142,60 s DPH Práčovne bielizne a čistiarne 270/2014 Sklo do laboratórií 403,78 s DPH obj.č.63/ ITES Vranov, 271/2014 Kvapalný dusík 35l + syntetický vzduch 272/2014 Krv barania defibrinovaná 275/2014 Fa za opakované dodanie tovaru a služby 178,57 s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.č.126/ / Messer Partizánska cesta 9, Banská Bystrica Kúpeľná 4, Priemyselná 9 Čemernianska 137, Vranov nad Topľou ,84 * Obj.č.260/ Luky chov laboratórnych zvierat Rudník ,02 s DPH ZSE Energia, Čulenova /2014 Nájomné za fľaše 38,16 s DPH Zmluva č. 3/ Messer 285/2014 Dusík kvapalný 26,17 s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.132/ Messer /2014 Tonery 104,45 s DPH obj.č.128/ HaS, spol. Široká 21, s r.o. 287/2014 Alobal - fólia 317,52 s DPH Obj.č.124/ Gavax, Sídlisko 1.mája 65/ Vranov nad Topľou

22 283/2014 Reflotron Cholesterol 146,78 s DPH Obj.č.133/ INTES Poprad, Námestie sv. Egídia /2014 Tonery 145,36 s DPH Obj.č.127/ Korekta Bartókova 6, /2014 Plnenie zmluvy - 100,- * Zmluva č. 2/2012, Hasob Ladice bezpečnosť, požiarna ochrana 288/2014 Pôdy a suplementy 303,72 s DPH Obj.č.113/ Unicomp Svätoplukova 23, Poprad 282/2014 Pripojenie VPN 88,32 s DPH Zmluva č. 5/2011, Slovanet Záhradnícka /2014 Fa za služby mobilnej 0,10 s DPH Slovak Telekom, 299/2014 Fa za služby mobilnej 22,58 s DPH Slovak Telekom, 298/2014 Vodné stočné 8/ ,79 s DPH Západoslovenská vodárenská spoločnosť, 300/2014 Sterilné mriež. membr.filtre do podávača 301/2014 Odborná prehliadka výťahu 303/2014 Fa v zmysle zmluvy od , za mesiac september /2014 Overenie prístrojov zvukomer, dozimeter, kalibrátor, mikrofón 308/2014 Petriho misky 90mm, 60mm 536,70 s DPH Obj.č.140/ Ing. Igor. Liba - Bali Nábrežie za hydrocentrálou 4, odštepný závod, Saratovská 7, ,87 * Štefan Brindza EVS Hlboká ,- * Zmluva č.5/ Ján Bakoš Braneckého 5, 924,- s DPH Obj.č.135/ Technický a skúšobný ústav 303,62 s DPH Obj.č.135/ TONAP Ing. Ščerbík Krajinská cesta 2929/9, Piešťany Kpt. Nálepku 1099, Trebišov

23 296/2014 Opakované dodávky - zemný plyn 311/2014 Fa za služby pevnej 309/2014 Papier chromatografický 608,- s DPH SPP, Mlynské nivy 44/a, ,49 s DPH Slovak Telekom, 109,44 S DPH obj.č.122/ Mikrochem Za dráhou 33, Trade, spol. Pezinok 4828,80 s DPH obj.č.136/ Le cheque Tomášikova 23/D dejeuner /2014 Fa dodanie jedálnych kupónov /2014 Čistiace potreby 359,58 S DPH obj.č.146/ L+Š, Novozámocká 199, /2014 Kalibrácia a oprava 160,- s DPH obj.č.134/ Merck spol. Na Hrebenech 11, Aeroskopu 00 Praha 4, ČR 315/2014 Fa za poštové služby 1114,70 s DPH Slovenská Partizánska cesta 9, za 8/2014 pošta, Banská Bystrica 290/2014 Tonery 70,15 s DPH obj.č.141/ HaS, spol. Široká 21, s r.o. 297/2014 Plastové sáčky pre Suché Mýto 1/A mžp 292/2014 Fa za pranie a žehlenie bielizne 302/2014 Krv barania defibrinovaná 229,22 s DPH obj.č.138/ OXOID CZ organizačná zložka Slovensko 110,34 s DPH Práčovne a čistiarne 45,12 * Obj.č.260/ Luky chov laboratórnych zvierat 51,22 s DPH Slovak Telekom, Priemyselná Rudník /2014 Fa za služby mobilnej 318/2014 Mikrob. pôdy 74,30 s DPH Obj.č.143/ Ecoli Studenohorská 12,

24 320/2014 Riadková inzercia v denníku SME dňa /2014 Filtre, pena na odber ovzdušia 322/2014 Rolka papierová toal.papier, oprava dávkovača 323/2014 ph elektróda, elektrolyt 78,50 s DPH Obj.č.151/ Petit Press, Lazaretská 12, ,22 s DPH Obj.č.147/ WAFY chromservis 31,68 s DPH Obj.č.153/ CWS-boco Slovensko 310/2014 Nájomné za fľaše 44,64 s DPH Zmluva č. 3/ Messer 306/2014 Fa za opakované dodanie tovaru a služby Elektrárenská 1, Bratisalva M.R.Štefánika 87, Hlohovec 224,40 s DPH Obj.č.139/ AZ Chrom Robotnícka 10, ,02 s DPH ZSE Energia, Čulenova 6, /2014 Kancelársky papier 258,- s DPH Obj.č.150/ Ing. Mária Kuťková ABC plus 317/2014 Kvapalný dusík 35l 26,17 s DPH Zmluva č. 3/2013, Obj.č.144/ Messer Dubíkova 9, /2014 Pripojenie VPN 88,32 s DPH Zmluva č. 5/2011, Slovanet Záhradnícka /2014 Vypracovanie znaleckého posudku 92,96 * Obj.č.130/ Doc.RNDr.L. Illášová, PhD Južná 211/11, /2014 Kyvety Hellma ,32 s DPH Obj.č.142/ Fisher Slovakia Tranovského 55, /2014 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,- * Zmluva č. 2/2012, Hasob Ladice /2014 Fa za služby mobilnej 20,58 s DPH Slovak Telekom,

25 333/2014 Fa za služby mobilnej 336/2014 Drobné ND, zámok, perlátor, tesnenia 337/2014 Účastnícky poplatok - seminár 321/2014 Bioindikátory 3925,- CZK 339/2014 Update program.vybavenia na r.2015 cez internet 332/2014 Fa v zmysle zmluvy od , za mesiac 9/2014 0,96 s DPH Slovak Telekom, 206,94 s DPH Obj.č.144/ Ľubomír Staničná 66, Trabalík, Železiarstvo a domáce potreby 54,- s DPH pozvánka Vema, Prievozská 14/A, Obj.č.176/ Zdravotní ústav Moskevská 15, se sídlem v Ústí Ústí nad Labem, ČR nad Labem 192,- s DPH ARKOS spol. Plynárenská 7/B, ,- * Zmluva č.5/ Ján Bakoš Braneckého 5, 342/2014 Vodné stočné 9/ ,31 s DPH Západoslovenská vodárenská spoločnosť, 181/2014 Predplatné Poradca /2014 Toal.papier, papier.utierky, kancelársky papier 325/2014 Fa za pranie a žehlenie bielizne Nábrežie za hydrocentrálou 4, odštepný závod, 29,40 s DPH Poradca Pri Celulózke 40, Žilina 270,31 s DPH Obj.č Ing. Mária Dubíkova /2014 Kuťková ABC 01 plus 107,32 s DPH Práčovne a čistiarne 330/2014 Kvapalný dusík 35l 26,17 s DPH Zmluva č. 3/2013, Obj.č.152/ Messer Priemyselná

26 327/2014 Kancelársky materiál 303,58 s DPH Obj.č.149/ Ing. Mária Kuťková ABC plus 338/2014 Opakované dodávky - zemný plyn 350/2014 Fa za služby pevnej 497,95 s DPH Slovak Telekom, 346/2014 Oprava ventilov stupačky - kotol 324/2014 Fa dodanie jedálnych 5130,60 s DPH obj.č.154/ Le cheque kupónov dejeuner 348/2014 Oprava palubnej dosky na vozidle NR554BS 352/2014 Termoregistračný papier Dubíkova ,- s DPH SPP, Mlynské nivy 44/a, ,90 * obj.č.162/ Jozef Hipp Močenok 1841/ Tomášikova 23/D ,80 s DPH obj.č.163/ MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. 25,20 s DPH obj.č.160/ INTERTEC, obchoná spol. 1420,10 s DPH Slovenská 351/2014 Fa za poštové služby za 9/2014 pošta, 347/2014 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 341/2014 Pena na odber 100,38 s DPH obj.č.147/ WAFY ovzdušia chromservis 335/2014 Makrokyvety Hellma 58,80 s DPH obj.č.142/ Fisher Slovakia 355/2014 Fa za služby mobilnej 50,16 s DPH Slovak Telekom, 345/2014 Nájomné za fľaše 43,20 s DPH Zmluva č. 3/ Messer Hronská 6, Šalková Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 446,40 s DPH Vema, Prievozská 14/A, /2014 Pipety delené 40,13 s DPH obj.č.125/ ITES Vranov, Elektrárenská 1, Bratisalva Tranovského 55, Čemernianska 137, Vranov nad Topľou

27 349/2014 Test na železo a mangán 359/2014 Oprava budov a interiéru 360/2014 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 356/2014 Oprava dávkovača rol.papiera 344/2014 Krv barania defibrinovaná 357/2014 Modul programu Vema Pam pre Št.pokladnicu 542,25 s DPH obj.č.157/ Merck spol. Na Hrebenech 11, Praha 4, ČR ,50 * Obj.č.158/ Bakoš Jozef Podzámska 24, ,- * Zmluva č. 2/2012, Hasob Ladice ,- s DPH Obj.č.153/ CWS-boco Slovensko 56,40 * Obj.č.260/ Luky chov laboratórnych zvierat M.R.Štefánika 87, Hlohovec Rudník ,40 s DPH Obj.č.19/ Vema, Prievozská 14/A /2014 Pôdy pre mžp 192,- s DPH Obj.č.155/ Unicomp Svätoplukova 23, Poprad 343/2014 Fa za opakované 1065,- s DPH ZSE Energia, Čulenova 6, dodanie tovaru a služby 354/2014 Pripojenie VPN 88,32 s DPH Zmluva č. 5/2011, Slovanet Záhradnícka /2014 Kvapalný dusík 35l 26,17 s DPH Zmluva č. 3/2013, Obj.č.156/ /2014 Oprava sterilizátora Tuttnauer 365/2014 Oprava vozidla NR176BI 367/2014 Fa za služby mobilnej Messer 299,10 * Obj.č.171/ Ladislav Mucina, servis a montáž zdrav.techniky M.Bela Piešťany 95,06 s DPH Obj.č.168/ MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. 21,70 s DPH Slovak Telekom,

28 369/2014 Fa za služby mobilnej 4,24 s DPH Slovak Telekom, 372/2014 Fa v zmysle zmluvy od 140,- * Zmluva č.5/ Ján Bakoš Braneckého 5, , za mesiac 10/ /2014 Vyhodnotenie 15,36 s DPH Slovenská legálna Hviezdoslavova osobného dozimetra metrológia, n.o. 01 B.Bystrica 376/2014 Kryté výplatné lístky 139,20 s DPH Obj.č.167/ Vema, Prievozská 14/A, /2014 Odb.prehliadka 127,46 s DPH STOMBO, Hlohovská 5, 951 a skúška systému EZS 41 Lužianky 380/2014 Vodné stočné 10/ ,20 s DPH Západoslovenská Nábrežie za vodárenská hydrocentrálou 4, spoločnosť, odštepný závod, 377/2014 Opakované dodávky ,- s DPH SPP, Mlynské nivy 44/a, zemný plyn /2014 Pôdy pre mžp 259,54 s DPH Obj.č.159/ IMUNA PHARM, Jarková 17, /2014 Kvapalný dusík 35l 26,17 s DPH Zmluva č. 3/2013, Obj.č.165/ Messer Šarišské MIchaľany /2014 Rukavice nester. 55,92 s DPH Obj.č.166/ VIDRA A Štrkova 8, Žilina /2014 Trovy exekúcie 50,99 s DPH JUDr. Václav Fajnorova 808, Kuna Senica 383/2014 Fa za služby pevnej 528,62 s DPH Slovak Telekom, 379/2014 Oprava vozidla NR554BS 12,42 s DPH Obj.č.179/ MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev /2014 Fa za pranie a žehlenie bielizne 145,2 s DPH Práčovne a čistiarne Priemyselná

29 388/2014 Fa za poštové služby za 10/ /2014 Predplatné Úplné znenie zákonov /2014 Fa za služby mobilnej 389/2014 Oprava vozidla NR554BS 393/2014 Prístup k registru úpadcov 11/ / /2014 Výmena čel.skla NR554BS 1391,8 s DPH Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 27,60 s DPH Poradca Pri Celulózke 40, Žilina 53,- s DPH Slovak Telekom, 24,11 s DPH Obj.č.183/ MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev. 99,90 s DPH Obj.č.184/ Mamedia Ventúrska 16, ,70 s DPH Obj.č.187/ Autosklo Ul.Nova 185/41A, Ďurech 05 Zlaté Moravce 387/2014 PM 90mm, sterilné 171,58 s DPH obj.č.164/ Ing. Miroslav Kpt.Nálepku Ščerbík-TONAP 01 Trebišov 371/2014 tonery 257,28 s DPH Obj.č.175/ HaS, spol. Široká 21, s r.o. 374/2014 Fa dodanie jedálnych 5378,08 s DPH obj.č.177/ Le cheque Tomášikova 23/D kupónov dejeuner /2014 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,- * Zmluva č. 2/2012, Hasob Ladice /2014 Psychol.vyšetrenie pre vstup do JZ 410/2014 Zákl.vstupné školenie dodvateľov JZ 204 s DPH Obj.č.190/ Gnozis, združ.psychológ ov 360,- s DPH Obj.č.191/ VUJE, Školiace a výcv.stredisko 381/2014 tonery 21,59 s DPH Obj.č.175/ HaS, spol. s r.o Jaslovské Bohunice Okružná 5, Trnava Široká 21,

30 375/2014 Krv barania defibrinovaná 378/2014 Fa za opakované dodanie tovaru a služby 408/2014 Fa za služby mobilnej 397/2014 Validácia a servis labor.techniky Tutnauer 407/2014 Fa za služby mobilnej 390/2014 Oprava tlačiarne Epson 45,12 * Obj.č.260/ Luky chov laboratórnych zvierat Rudník ,- s DPH ZSE Energia, Čulenova 6, ,04 s DPH Slovak Telekom, 463,20 s DPH Obj.č.178/ Trigon Štefunkova 13, ,22 s DPH Slovak Telekom, 27,23 s DPH Obj.č.173/ Henrich Sonnenschein ITSK 384/2014 Nájomné za fľaše 44,64 s DPH Zmluva č. 3/ Messer 394/2014 Kvapalný dusík 35l 26,17 s DPH Zmluva č. 3/2013, Obj.č.176/ Messer Fr.Mojtu 22, /2014 Pripojenie VPN 88,32 s DPH Zmluva č. 5/2011, Slovanet Záhradnícka /2014 Fa v zmysle zmluvy od 140,- * Zmluva č.5/ Ján Bakoš Braneckého 5, , za mesiac november /2014 Predpl. Zdravotnícke 81,- s DPH Ecopress Nobelova 34, noviny /2014 OOPP - Polomaska, 139,94 s DPH Obj.č.170/ MLZ plus, Krakovská 77, overal (ebola) Ivanka pri Nitre 402/2014 Výmena pneumatík na vozidlách 60,- s DPH obj.č.169/ Nicholtrackt, Štúrova 153,

31 417/2014 OOPP tričko, košeľa, 937,20 s DPH Obj.č.174/ MLZ plus, Krakovská 77, nohavice, plášť Ivanka pri Nitre 413/2014 Opakované dodávky ,- s DPH SPP, Mlynské nivy 44/a, zemný plyn /2014 Fa za služby pevnej 501,29 s DPH Slovak Telekom, 422/2014 Vodné stočné 11/ ,77 s DPH Západoslovenská Nábrežie za vodárenská spoločnosť, hydrocentrálou 4, odštepný závod, 424/2014 Plnenie zmluvy - 100,- * Zmluva č. 2/2012, Hasob Ladice bezpečnosť, požiarna ochrana 425/2014 Fa za poštové služby za 11/ ,30 s DPH Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica /2014 Odtiahnutie vozidla zo Zl.Moraviec - porucha 431/2014 Fa za služby mobilnej 411/2014 Vrecia na odpady červené 414/2014 Kvapalný dusík 35l, dusík ,80 s DPH Obj.č.201/ Auto max odťahová služba 52,10 s DPH Slovak Telekom, Zlatomoravecká 70, Machulince 18,60 s DPH Obj.č.180/ Polystar, Slovenská 13A, Nové Zámky 111,58 s DPH Zmluva č. 3/ Messer Obj.č.186/ /2014 Nájomné za fľaše 43,44 s DPH Zmluva č. 3/ Messer 418/2014 Zlaté filtre 37mm pr 686,40 s DPH Obj.č.181/ Ing. Peter Kmeťo - MILES 436/2014 PC zostava, MS Office 593,60 s DPH Obj.č.200/ Henrich Sonnenschein ITSK Jablonové Fr.Mojtu 22,

32 435/2014 Oprava vozidla NR 176BI 405/2014 Oprava čerpadla Aqua Sweet 403/2014 Fa za pranie a žehlenie bielizne 429/2014 Autokláv model Azteca AC /2014 Elektroinšt.rozvodov, zásuviek, ističov, vypínačov.. 421/2014 Krv barania defibrinovaná 107,04 s DPH Obj.č.202/ MotoJas, Dopravná 2069/1, Topoľčany, prev ,28 s DPH Obj.č.161/ Rodem Ing. Ľudovít Nagy Zemnné ,14 s DPH Práčovne Priemyselná a čistiarne ,- s DPH Zmluva č.10/ ALLIA Tsnistá 11, ,78 s DPH Obj.č.192/ Juraj Šantavý, Montáž elektro 45,12 * Obj.č.260/ Luky chov laboratórnych zvierat 432/2014 Kvapalný dusík 35l 26,17 s DPH Zmluva č. 3/2013 Obj.č.196/ Messer Prúdová 6, Lužianky Rudník /2014 Pôda pre mžp 33,60 s DPH Obj.č.40/ IMUNA PHARM, Jarková 17, Šarišské MIchaľany 428/2014 Pripojenie VPN 88,32 s DPH Zmluva č. 5/2011, Slovanet Záhradnícka /2014 Pôda pre mžp 48,38 s DPH Obj.č.159/ IMUNA PHARM, Jarková 17, Šarišské MIchaľany 441/2014 Odb.prehliadka 430,- s DPH Obj.č.197/ Juraj Šantavý, Prúdová 6, elektroinštalácie Montáž elektro Lužianky budov A a B a elektr. zariadenia,bleskozvod ov 439/2014 Oprava telefónov, telefóny, el.zámkov dverí, štrukt.kabeláže 252,- s DPH Obj.č.66/ GMR Pažiť 175, Veľké Zálužie

33 440/2014 Oprava termost.ventilu 447/2014 Toal.papier Jumbo, copy papier 445/2014 Revízie nízkotlakových teplov.,plynof.kotolní 116,90 s DPH Obj.č.199/ Jozef Hipp Močenok 1841/ ,07 s DPH Obj.č / Ing. Mária Kuťková ABC plus 490,- * Obj.č.194/ DOKOV Dobiš Libor Dubíkova 9, Preseľany pozn.: * - dodávateľ nie je platcom DPH

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových OBJEDNÁVKY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 416/2014 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5643,66 EUR s DPH obj.č.195/2014 4.12.2014 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 460/2015 odb.prehliadka a skúška elektr.zariadení 1168,70 EUR s DPH 204/2015 29.12.2015 Juraj Šantavý, Montáž-elektro Prúdova

Více

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 20 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec

3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2017 Jedálne kupóny 6296,60 EUR * Z20164212 2.1.2017 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

17/2015 Externý disk 119,80 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ

17/2015 Externý disk 119,80 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2015 Filtre pre izokyanáty 103,68 EUR s DPH ** 9.1.2015 Chromservis SK s.r.o. Nobelova 34 831 02 Bratislava

Více

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 270,- s DPH Ján Krivý Dolné Lefantovce O.K.Servis BioPro, s.r.o.

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 270,- s DPH Ján Krivý Dolné Lefantovce O.K.Servis BioPro, s.r.o. OBJEDNÁVKY r. 2012 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 04.01.2012 Allianz

Více

Suma vrátane. zmluvy z DPH

Suma vrátane. zmluvy z DPH Celková hodnota Identifikácia Dátum Interné číslo Číslo faktúry Suma vrátane Identifikácia doručenia Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Popis fakturovaného plnenia fakturovaného zmluvy

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( )

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( ) Identifikačný údaj objednávky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry Interné číslo faktúry Celková hodnota fakturova ného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo Suma Identifikácia Identifikácia faktúry Popis fakturovaného plnenia vrátane zmluvy z Dátum

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Celková Suma Identifi Identifiká Interné číslo číslo faktúry Popis fakturovaného Dátum Identifikačné údaje dodávateľa objednaného

Více

Objednávky tovarov a služieb v roku 2015

Objednávky tovarov a služieb v roku 2015 1/2015 Objednávka benzínu NATURAL 95 pre rok 2015 2/2015 Celoročná objednávka alternatívnych náplní do tlačiarní 3/2015 Pranie a čistenie prádla pre rok 2015 (1x týţdenne) 4/2015 Objednávka baranej defibrovanej

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy P.č. Faktúry 2012 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/12 2115508038 Vodné stočné 82,28 43/05

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256

Více

7/2010 PROBLEMATIKA. ISSN ROČNÍK JÚL 2010 CENA 0,17 (5,10Sk) Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

7/2010 PROBLEMATIKA. ISSN ROČNÍK JÚL 2010 CENA 0,17 (5,10Sk) Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk 7/2010 PROBLEMATIKA Rozpočtová 25. Dodatok č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 k Prílohe č. 1 Kódy zdrojov 177 ISSN 1335-0498 ROČNÍK 44 29. JÚL 2010 CENA

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava

Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018 Interné číslo faktúry číslo faktúry dodavateľa Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturova Suma vrátane DPH Identifi

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více