cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico"

Transkript

1 cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 460/2015 odb.prehliadka a skúška elektr.zariadení 1168,70 EUR s DPH 204/ Juraj Šantavý, Montáž-elektro Prúdova Lužianky /2015 revízia plynových kotolní 490,00 EUR s DPH 209/ Dokov - Dobiš Libor Preseľany Preseľany /2015 odb.prehliadka, kontrola a oprava hasiacich zariadení 253,92 EUR s DPH 210/ Vemax, s.r.o. Janka Kráľa Nitra /2015 synt.vzduch, dusík plynný 5.0, kvap.dusík 237,80 EUR s DPH Zmluva č. 3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2015 kancelársky materiál 41,61 EUR s DPH obj.č.180/ Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2015 Fa za služby mobilnej siete 4,33 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Fa za služby mobilnej siete 36,24 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2015 Fa v zmysle zmluvy od kuričské práce 140,00 EUR * Zmluva č.5/ Ján Bakoš Braneckého Nitra /2015 bioindikátory 2402,00 CZK * Obj.č.140/ Zdravotní ústav se sídlem v Úsí nad Labem Moskevská Ústí nad Labem, ČR /2016 Fa za služby pevnej siete 484,36 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka ,50 EUR s DPH ** Ajfa-Avis, s.r.o. Klemensova 34, Žilina /2016 Fa za elektrinu, odb.miesto Štefánikova 250,51 EUR s DPH ** ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava /2016 Fa za poštové služby za 12/ ,55 EUR s DPH ** Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica /2016 Vyúčt. Úplné znenia ,97 EUR s DPH ** Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A Žilina /2016 Fa za služby mobilnej siete 42,78 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Vodné stočné12/ ,45 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2016 vyúčtovanie zemný plyn 3150,41 EUR s DPH ** SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava /2016 Opakované dodávky - zemný plyn 4334,00 EUR s DPH ** SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava /2016 serv.prehlliadka vozidla NR 554BS 538,95 EUR s DPH obj.č.1/ MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ Topoľčany, prev. Nitra /2016 Fa za pranie a žehlenie bielizne 124,52 EUR s DPH ** Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Priemyselná Nitra /2016 Predpl. Vestník MZ SR ,00 EUR s DPH ** Obzor s.r.o. Exnárova Bratislava /2016 zámok, skrutky, lepidlo, neon.trubica.. 56,34 EUR s DPH obj.č.7/ Ľubomír Trabalík, Železiarstvo a dom.potreby Staničná Nitra /2016 poskytnutie služby prostr.vzdialenej podpory 4,80 EUR s DPH ** Vema, s.r.o. Prievozská 14/A Bratislava /2016 Xeroxový papier 80g A4, toaletný papier 265,80 EUR s DPH obj.č.215/ Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2016 Krv barania pre mžp 28,20 EUR s DPH obj.č.213/ LUKY chov laboratórnych zvierat Rudník Rudník /2016 oprava vozidla NR 677IE 198,66 EUR s DPH obj.č.3/ AUTOLUX Nitra, s.r.o. Novozámocká Nitra /2016 Fa. dodanie jedálnych kupónov 3319,80 EUR * obj.č.217/ Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2016 nájomné za fľaše 60,00 EUR s DPH Zmluva č. 3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 Predplatné Fyzikálne faktory prostredia "all in one" 30,00 EUR s DPH ** ibsolve, s.r.o. Terchovská Košice /2016 Fa za služby mobilnej siete 23,99 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Fa za služby mobilnej siete 1,70 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Petriho misky steril.plast. 270,10 EUR s DPH obj.č.218/ TONAP Ing. Ščerbík Kpt. Nálepku Trebišov /2016 kvap.dusík 24,78 EUR s DPH Zmluva č. 3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 Pripojenie VPN 88,32 EUR s DPH Zmluva č. 5/2011, dodatok Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava /2016 kvap.dusík 24,78 EUR s DPH Zmluva č. 3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 Fa v zmysle zmluvy od kuričské práce 140,00 EUR s DPH Zmluva č.5/ Ján Bakoš Braneckého Nitra /2016 vrecia na odpady červené 88,50 EUR s DPH obj.č.5/ Polystar, s.r.o. Slovenská 13 A Nové Zámky /2016 deuteriová lampa Varian 344,40 EUR s DPH obj.č.6/ Intertec spol. s r.o. ČSA Banská Bystrica /2016 tonery kompat.,originál 200,42 EUR s DPH obj.č.16/ HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2016 Opakované dodávky - zemný plyn 4201,00 EUR s DPH ** SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava /2016 Predpl. Spravodajca pre mzd.účtovníčku 173,29 EUR s DPH ** Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. Železničiarska Bratislava /2016 živné pôdy a suplementy pre mžp 559,65 EUR s DPH obj.č.11/ Biolab Slovakia, spol. s r.o. Okružná cesta Komárno /2016 tlač a zviazanie kníh A3 - protokoly vody, stery, potraviny 804,00 EUR s DPH obj.č.9/ Tristanpress spol. s r.o. Sturmmerova Topoľčany /2016 výroba polymérov, podušky do pečiatky 34,39 EUR s DPH obj.č.18/ RCS reklama, s.r.o. Novozámocká Nitra /2016 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,00 EUR * Zmluva č. 2/2012, dodatok Hasob s.r.o. Ladice Ladice /2016 Vodné stočné 1/ ,45 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2016 Fa za služby pevnej siete 431,80 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava Úrad pre normalizáciu, metrológiu a 45/2016 STN 69,50 EUR s DPH obj.č.21/ skúšobníctvo SR Štefanovičova Bratislava /2016 servisná prehliadka spektrometra AMA 1114,85 EUR bez DPH obj.č.10/ Altec s.r.o. Khodlova Praha 9, ČR /2016 Fa za poštové služby za 1/ ,80 EUR s DPH ** Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica /2016 vyhodnotenie osob.dozimetrov 15,36 EUR s DPH ** Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova Banská Bystrica /2016 aktualizácia programu ASPI a komentrár k zákonom ,80 EUR s DPH **, obj. 25/ Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava /2016 test.prúžky 111,36 EUR s DPH Labo SK, s.r.o Slávičie údolie 102/A Bratislava /2016 Fa za elektrinu, odb.miesto Štefánikova 258,88 EUR s DPH ** ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava

2 66/2016 Odborná prehliadka výťahu 48,67 EUR * ** Štefan Brindza EVS Hlboká Nitra /2016 Odb.prehliadka a skúška systému EZS 113,52 EUR s DPH ** STOMBO Nitra, s.r.o. Hlohovská Lužianky /2016 odb.výmena germicídnych žiaričov pre mžp 470,52 EUR s DPH obj.č.4/ Juraj Šantavý, Montáž-elektro Prúdova Lužianky /2016 Fa za služby mobilnej siete 42,78 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 zlatom potiahnuté polykarbon.filtre 690,00 EUR * Z Z Ondrej Húserka -výškové práce Bottova 1037,/ Nemšová /2016 Krv barania pre mžp 45,12 EUR s DPH obj.č.213/ LUKY chov laboratórnych zvierat Rudník Rudník /2016 Fa. dodanie jedálnych kupónov 4979,70 EUR * obj.č.12/ Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2016 Fa za pranie a žehlenie bielizne 71,21 EUR s DPH ** Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Priemyselná Nitra /2016 referenčné kmene do mikrob.labor ,00 CZK bez DPH obj.č.22/ Masarykova univerzita, Prírod.fakulta Kotlárska Brno, ČR /2016 optický valec Minolta PP 40,08 EUR s DPH obj.č.20/ HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2016 registrácia domény do 3/ ,60 EUR s DPH zmluva č Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava /2016 nájomné za fľaše 59,52 EUR s DPH Zmluva č. 3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 kvap.dusík 24,78 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.24/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 Fa za služby mobilnej siete 19,99 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Fa v zmysle zmluvy od kuričské práce 140,00 EUR s DPH Zmluva č.5/ Ján Bakoš Braneckého Nitra /2016 Fa za služby mobilnej siete 2,29 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 analyzátor Accutrend Plus s prísluš., prúžky pre Accutrend 348,42 EUR s DPH obj.č.28/ INTES Poprad, s.r.o. Námestie sv.egídia Poprad /2016 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,00 EUR * Zmluva č. 2/2012, dodatok Hasob s.r.o. Ladice Ladice /2016 batérie do osob.čerpadla 12,00 EUR s DPH obj.č.17/ Sapeko, s.r.o. Novozámocká Nitra /2016 čistenie komínov 45,00 EUR s DPH obj.č.29/ Dušan Levický Kominárstvo VVL Kúpeľná Nitra /2016 Pripojenie VPN 88,32 EUR s DPH Zmluva č. 5/2011, dodatok Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava /2016 živné pôdy a suplementy pre mžp 472,92 EUR s DPH obj.č.14/ Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad /2016 overenie váh 129,00 EUR s DPH obj.č.219/ Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova Banská Bystrica /2016 čistenie tlačiarne 10,00 EUR s DPH obj.č.33/ Henrich Sonnenschein ITSK Fraňa Mojtu Nitra /2016 Fa za elektrinu, odb.miesto Štefánikova 248,28 EUR s DPH ** ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava /2016 Vodné stočné 2/ ,51 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2016 Opakované dodávky - zemný plyn 3959,00 EUR s DPH ** SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava /2016 vyšetrenie vzorky na stanoveni množstva GMO 88,50 EUR s DPH obj.č.39/ Štátny veterinárny a potravinový ústav Janoškova 1611/ Dolný Kubín /2016 dusík plynný 5.0, synt.vzduch ,21 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.36/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 Fa za služby pevnej siete 609,30 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 štandardy- anti..rôzne tipy 377,30 EUR s DPH obj.č.42/ ImuMed SK s.r.o. S.Biroša Bytča /2016 oprava telef. spojov. pultu 120,00 EUR s DPH obj.č.27/ GMR s.r.o. Pažiť Veľké Zálužie /2016 služby STP APV-Winasu 1/ ,50 EUR s DPH ** Ives Košice Čsl.arm Košice /2016 Fa za poštové služby za 2/ ,20 EUR s DPH ** Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica /2016 kvap.dusík 24,78 EUR s DPH Zmluva č. 3/2013, obj.34/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava František Vlkovič revízie tlakových a plynových 76/2016 revízia autoklávov, overenie odb.spôsob. 130,00 EUR s DPH obj.č.38/ zariadení Lančár Lančár /2016 Fa. dodanie jedálnych kupónov 4979,70 EUR * obj.č.37/ Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2016 Fa za pranie a žehlenie bielizne 107,68 EUR s DPH ** Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Priemyselná Nitra /2016 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,00 EUR * Zmluva č. 2/2012, dodatok Hasob s.r.o. Ladice Ladice /2016 Fa za služby mobilnej siete 42,78 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 pracovné rukavice 37,98 EUR s DPH obj.č.47/ Bc.Mária Žemberová, Marimpex Horná Domovina Zbehy /2016 set na stanovenie železa 198,80 EUR s DPH obj.č.51/ Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II, 1718/ Praha 4, ČR /2016 kalibrácia vlhkomerov a teplomerov Testo 190,80 EUR s DPH obj.č.30/ Technický a skúš.ústav, odd.tech.akustiky Krajinská cesta 2929/ Piešťany /2016 nájomné za tlakové fľaše 59,28 EUR s DPH Zmluva č. 3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 Krv barania pre mžp 56,40 EUR s DPH obj.č.213/ LUKY chov laboratórnych zvierat Rudník Rudník /2016 tonery kompat. 40,78 EUR s DPH obj.č.45/ HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2016 kvap.dusík 24,78 EUR s DPH obj.č.44/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 sekundárny CRM 82,00 EUR s DPH obj.č.40/ Slovenský metrologický ústav karloveská Bratislava /2016 Fa za služby mobilnej siete 3,94 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Fa za služby mobilnej siete 20,29 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 kalibrácia elektron.teplomery 165,60 EUR s DPH obj.č.26/ Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova Banská Bystrica /2016 Pripojenie VPN 88,32 EUR s DPH Zmluva č. 5/2011, dodatok Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava /2016 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5975,64 EUR * Z z, obj.č.53/ Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2016 Fa v zmysle zmluvy od kuričské práce 140,00 EUR s DPH Zmluva č.5/ Ján Bakoš Braneckého Nitra /2016 suplement, živné pôdy pre mžp 325,70 EUR s DPH obj.č.19/ Ecoli s.r.o. Studenohorská Bratislava

3 109/2016 steril.memb. filtre do podávača 214,32 EUR s DPH obj.č.50/ Ing. Igor Liba BALI Saratovská Bratislava /2016 dodanie a inštalácia zariadenia Rodem 1195,20 EUR s DPH obj.č.32/ Rodem Water s.r.o. Zemné Zemné /2016 Petriho misky steril.plast., 60mm priemer 115,20 EUR s DPH obj.č.49/ TONAP Ing. Ščerbík Kpt. Nálepku Trebišov /2016 Petriho misky steril.plast. 90mm priemer 184,68 EUR s DPH obj.č.48/ Biolab Slovakia, spol. s r.o. Okružná cesta Komárno /2016 Fa za služby pevnej siete 566,16 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 bioindikátory 4235,00 CZK * Obj.č.190/ Zdravotní ústav se sídlem v Úsí nad Labem Moskevská Ústí nad Labem, ČR /2016 Opakované dodávky - zemný plyn 2168,00 EUR s DPH ** SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava /2016 živné pôdy a suplementy pre mžp 226,86 EUR s DPH obj.č.58/ Biolab Slovakia, spol. s r.o. Okružná cesta Komárno /2016 Fa za elektrinu, odb.miesto Štefánikova 247,58 EUR s DPH ** ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava /2016 Vodné stočné 3/ ,38 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2016 prúžky do Reflotronu 34,32 EUR s DPH obj.č.57/ INTES Poprad, s.r.o. Námestie sv.egídia Poprad /2016 set na stanovenie mangnu 374,88 EUR s DPH Z Z Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II, 1718/ Praha 4, ČR /2016 kvap.dusík 24,78 EUR s DPH obj.č.55/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 filtre zo skl.vlákna,odberové trubičky 150,48 EUR s DPH obj.č.56/ WAFY chromservis s.r.o. Elektrárenská Bratislava /2016 oprava brašní 50,00 EUR s DPH obj.č.35/ Mgr. Vereš Michal Čeľadice Čeľadice /2016 výroba polymérov, podušky do pečiatky, pečiatky 245,12 EUR s DPH obj.č.68/ RCS reklama, s.r.o. Novozámocká Nitra /2016 kanc.papier A4 80g, dvojhárky čisté 227,70 EUR s DPH Z Z Ing. Peter Gerši GCTECH Jilemnického Trenčín /2016 čistiace prostriedky 536,95 EUR s DPH Z Z Roman Laco - ROADA Bošianska Neporadza Neporadza /2016 filtre do upravovača vody 198,00 EUR s DPH obj.č.52/ Ing. Ľudovít Nagy - Rodem Zemné Zemné /2016 živné pôdy pre mžp 42,46 EUR s DPH obj.č.58/ Biolab Slovakia, spol. s r.o. Okružná cesta Komárno /2016 Fa za služby mobilnej siete 42,78 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 štandardné roztoky 197,23 EUR s DPH obj.č.62/ Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II, 1718/ Praha 4, ČR /2016 Fa za poštové služby za 3/ ,40 EUR s DPH ** Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica /2016 metla, rukavice, hubky, handry, vedro 119,09 EUR s DPH obj.č.60/ L+Š s.r.o. Novozámocká Nitra /2016 tonery kompatibilné 103,25 EUR s DPH obj.č.59/ HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2016 Fa za pranie a žehlenie bielizne 134,17 EUR s DPH ** Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Priemyselná Nitra /2016 tekut.mydlá, dezinf.prostriedky 150,40 EUR s DPH obj.č.73/ Ing. Mária Majerská Anex Malženice Malženice /2016 Krv barania pre mžp 45,12 EUR s DPH obj.č.213/ LUKY chov laboratórnych zvierat Rudník Rudník /2016 nájomné za tlakové fľaše 66,96 EUR s DPH Zmluva č. 3/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 testy, činidlá paraf.olej 83,47 EUR s DPH obj.č.41/ Bio-la-help s.r.o. štefánika 161/ Bošany /2016 chémia 247,20 EUR s DPH obj.č.65/ Centralchem s.r.o. Cementárenská cesta Banská Bystrica /2016 servisná prehliadka NR979FG 820,88 EUR s DPH obj.č.74/ MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ Topoľčany, prev /2016 tonery kompatibilné 81,55 EUR s DPH obj.č.67/ HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2016 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,00 EUR * Zmluva č. 2/2012, dodatok Hasob s.r.o. Ladice Ladice /2016 Fa za služby mobilnej siete 1,92 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Fa za služby mobilnej siete 23,33 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 zásobník s autom.sledovaním hladiny vody 50 l 748,80 EUR s DPH obj.č.61/ Ing. Ľudovít Nagy - Rodem Zemné Zemné /2016 toal.papier, kancel.papier 215,40 EUR s DPH obj.č.13/ Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2016 Pripojenie VPN 88,32 EUR s DPH Zmluva č. 5/2011, dodatok Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava /2016 kancelársky materiál 238,94 EUR s DPH obj.č.215/ Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2016 činidlo pre stanovenie chlordioxidu 129,80 EUR s DPH obj.č.69/ Hach Lange s.r.o. Roľnícka Bratislava /2016 chémia 353,04 EUR s DPH obj.č.66/ Gavax s.r.o. Sídlisko 1. mája 65/ Vranov nad Topľou /2016 Fa v zmysle zmluvy od kuričské práce 140,00 EUR s DPH Zmluva č.5/ Ján Bakoš Braneckého Nitra /2016 kalibrácia prístrojov - testo sonda 261,60 EUR s DPH obj.č.31/ Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova Bratislava /2016 kvap.dusík 24,78 EUR s DPH obj.č.64/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 Itest SO311 32,51 EUR s DPH obj.č.43/ MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska Nitra /2016 monitory LED 22" acer 266,96 EUR s DPH Z Z ITSK s.r.o. Zelená Nitra /2016 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5975,64 EUR * Z z, obj.č.77/ Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2016 Fa za elektrinu, odb.miesto Štefánikova 232,37 EUR s DPH ** ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava /2016 Opakované dodávky - zemný plyn 831,00 EUR s DPH ** SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava /2016 kancelársky materiál 541,90 EUR s DPH Z z Tibor Varga TSV Papier Vajanského Lučenec /2016 chémia 22,08 EUR s DPH obj.č.66/ Gavax s.r.o. Sídlisko 1. mája 65/ Vranov nad Topľou /2016 Fa za služby pevnej siete 525,65 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Vodné stočné 4/ ,35 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2016 Odborná prehliadka výťahu 40,50 EUR * ** Štefan Brindza EVS Hlboká Nitra /2016 chémia 54,00 EUR s DPH obj.č.65/ Centralchem s.r.o. Cementárenská cesta Banská Bystrica /2016 výmena pneumatík zimné za letné 3vozidlá 54,84 EUR s DPH obj.č.72/ Ing. Jaroslav Tkáčik - Autoast Spojovacia Nitra

4 182/2016 Fa za poštové služby za 4/ ,45 EUR s DPH ** Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica /2016 medzilabor.porovnávanie skúšky -F-CH rozbor - voda 141,60 EUR s DPH obj.č.46/ Výskumný ústav vodného hospodárstva Nábr.arm.gen.L.Svobodu Bratislava /2016 vyhodnotenie osob.dozimetrov 15,36 EUR s DPH ** Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova Banská Bystrica /2016 Osob.PC s Windows a Office, erg.myš 1158,72 EUR s DPH Z z F.A.T., s.r.o. ul. Mieru 2018/ Banská Bystrica /2016 Fa za pranie a žehlenie bielizne 100,33 EUR s DPH ** Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Priemyselná Nitra /2016 Odb.prehliadka a skúška systému EZS 113,52 EUR s DPH ** STOMBO Nitra, s.r.o. Hlohovská Lužianky /2016 tonery kompatibilné 56,12 EUR s DPH obj.č.76/ HaS Nitra, spol. s r.o. Široká Nitra /2016 živné pôdy pre mžp 993,60 EUR s DPH Z Z Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad /2016 kancelársky materiál 739,08 EUR s DPH obj.č.75/ Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2016 nájomné za tlakové fľaše 60,48 EUR s DPH dohoda Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 Petriho misky sterilné 353,04 EUR s DPH obj.č.82/ Biolab Slovakia, spol. s r.o. Okružná cesta Komárno /2016 vodné stočné 113,72 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2016 dezin.mydlo Prosavon 94,51 EUR s DPH obj.č.79/ Vidra A spol. s r.o. Štrková Žilina /2016 kvap.dusík 24,78 EUR s DPH obj.č.71/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 Krv barania pre mžp 45,12 EUR s DPH obj.č.213/ LUKY chov laboratórnych zvierat Rudník Rudník /2016 predpl. Personál.a mzd.poradca podnikateľa ,54 EUR s DPH ** Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A Žilina /2016 predpl. Úplné znenia zákonov ,87 EUR s DPH ** Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A Žilina /2016 grafitové kyvety so zvýšenou odolnosťou 398,40 EUR s DPH obj.č.86/ Intertec spol. s r.o. ČSA Banská Bystrica medzilabor.porovnávanie skúšky -stopová anorg.analýza - 186/2016 voda 60,00 EUR s DPH obj.č.54/ Výskumný ústav vodného hospodárstva Nábr.arm.gen.L.Svobodu Bratislava /2016 Pripojenie VPN 88,32 EUR s DPH Zmluva č. 5/2011, dodatok Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava /2016 Fa za služby mobilnej siete 3,49 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Fa za služby mobilnej siete 20,99 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Fa v zmysle zmluvy od kuričské práce 100,00 EUR s DPH Zmluva č.12/ Ján Bakoš Braneckého Nitra /2016 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,00 EUR * Zmluva č. 2/2012, dodatok Hasob s.r.o. Ladice Ladice /2016 sterilné sáčky do homogenizátora 46,97 EUR s DPH obj.č.81/ Ing. Igor Liba - Bali Saratovská Bratislava /2016 výmena pásky a tonera do tlačiarne autoklávu 24,30 EUR s DPH obj.č.90/ Ladislav Mucina, servis M.Bela Piešťany /2016 Opakované dodávky - zemný plyn 349,00 EUR s DPH ** SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava /2016 kvap.dusík 25,80 EUR s DPH obj.č.84/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5975,64 EUR * Z z, obj.č.88/ Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2016 vodné stočné 190,85 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2016 Fa za služby pevnej siete 545,38 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Fa za elektrinu, odb.miesto Štefánikova 245,47 EUR s DPH ** ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava /2016 sáčky s vyvíjačom pre mžp 106,73 EUR s DPH obj.č.87/ Oxoid CZ s.r.o. Suché Mýto 1/A Bratislava /2016 Fa za pranie a žehlenie bielizne 99,22 EUR s DPH ** Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Priemyselná Nitra /2016 Fa za poštové služby za 5/ ,55 EUR s DPH ** Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica /2016 oprava vozidla NR 677IE - tesnenie oleja, káble 1043,99 EUR s DPH obj.č.80/ MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ Topoľčany /2016 skúšky spôsobilosti laboratória pre škodliviny v ovzduší 2090,00 CZK * ** Státní zdravotní ústav Šrobrova 49/ Praha 10, ČR /2016 zdravotný a redukčný rez korún stromov 420,00 EUR s DPH obj.č.78/ Ľuboš Cibuľa Zvolenská Nitra /2016 Fa za služby mobilnej siete 45,97 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 živné pôdy pre mžp 433,44 EUR s DPH obj.č.85/ Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad /2016 steril.memb. filtre do podávača, filtre na piesky 251,96 EUR s DPH obj.č.98/ Ing. Igor Liba BALI Saratovská Bratislava /2016 výroba brašní na odberové fľaše 243,12 EUR s DPH obj.č.70/ Mgr. Vereš Michal Čeľadice Čeľadice /2016 ročný poplatok za udržiavanie akreditcie ,00 EUR s DPH ** Slovenská národná akreditačná služba karloveská Bratislava /2016 antivírový program ESET Endpoisnt - 77 licencií 671,28 EUR s DPH obj.č.91/ Ing. Peter Švec - Atis Hviezdoslavova 1469/ Senica /2016 kvap.dusík 26,99 EUR s DPH obj.č.92/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 Krv barania pre mžp 40,48 EUR s DPH obj.č.213/ LUKY chov laboratórnych zvierat Rudník Rudník /2016 set na stanovenie mangánu, štand.roztok 221,34 EUR s DPH obj.č.99/ Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II, 1718/ Praha 4, ČR /2016 Odborná prehliadka výťahu 47,00 EUR * ** Štefan Brindza EVS Hlboká Nitra /2016 predplatné Poradca ,40 EUR s DPH Poradca s.r.o. Pri celulózke Žilina /2016 Fa za služby mobilnej siete 4,74 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Fa za služby mobilnej siete 19,88 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,00 EUR * Zmluva č. 2/2012, dodatok Hasob s.r.o. Ladice Ladice /2016 Pripojenie VPN 88,32 EUR s DPH Zmluva č. 5/2011, dodatky Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava /2016 dvojplatnička varič pre laboratóriá 45,19 EUR s DPH obj.č.94/ Henrich Sonnenschein ITSK Fraňa Mojtu Nitra /2016 Fa v zmysle zmluvy od kuričské práce 100,00 EUR s DPH Zmluva č.12/ Ján Bakoš Braneckého Nitra

5 243/2016 oprava NR677IE - prasknutá hadica chlad.systému 97,46 EUR s DPH obj.č.109/ MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ Topoľčany /2016 set na stanovenie železa 188,34 EUR s DPH obj.č.108/ Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II, 1718/ Praha 4, ČR /2016 Fa za služby pevnej siete 554,75 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5975,64 EUR * Z z, obj.č.102/ Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2016 kvap.dusík 24,78 EUR s DPH obj.č.101/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 bioindikátory 4739,00 CZK * Obj.č.190/ Zdravotní ústav se sídlem v Úsí nad Labem Moskevská Ústí nad Labem, ČR /2016 Fa za elektrinu, odb.miesto Štefánikova 237,38 EUR s DPH ** ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava /2016 Opakované dodávky - zemný plyn 322,00 EUR s DPH ** SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava /2016 výroba koženej rukoväte na brašne 5,20 EUR s DPH obj.č.106/ Mgr. Vereš Michal Čeľadice Čeľadice /2016 spl.kalendár - akreditačná služba: dohľad 1250,00 EUR s DPH ** Slovenská národná akreditačná služba karloveská Bratislava /2016 tonery 10,20 EUR s DPH obj.č.103/ Henrich Sonnenschein ITSK Fraňa Mojtu Nitra /2016 tonery 59,14 EUR s DPH obj.č.97/ Henrich Sonnenschein ITSK Fraňa Mojtu Nitra /2016 Petriho misky sterilné 90mm 194,40 EUR s DPH obj.č.104/ TONAP Ing. Ščerbík Kpt. Nálepku Trebišov /2016 vodné stočné 261,51 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2016 Fa za poštové služby za 6/ ,20 EUR s DPH ** Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica /2016 Fa za služby mobilnej siete 42,78 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 montáž zásuviek, oprava poruchy svetl.okruhu 214,23 EUR s DPH obj.č.93/ Juraj Šantavý, Montáž-elektro Prúdova Lužianky /2016 Fa za pranie a žehlenie bielizne 126,55 EUR s DPH ** Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Priemyselná Nitra /2016 kvap.dusík 24,78 EUR s DPH obj.č.107/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 oprava chladiaceho boxu 91,20 EUR s DPH obj.č.110/ AB chladenie Anton Bánovský Murániho Nitra /2016 tonery 20,40 EUR s DPH obj.č.103/ Henrich Sonnenschein ITSK Fraňa Mojtu Nitra /2016 prúžky do Reflotronu 165,04 EUR s DPH obj.č.105/ INTES Poprad, s.r.o. Námestie sv.egídia Poprad /2016 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,00 EUR * Zmluva č. 2/2012, dodatok Hasob s.r.o. Ladice Ladice /2016 chémia p.a. 218,17 EUR s DPH obj.č.115/ Centralchem s.r.o. Cementrenská cesta Banská Bystrica /2016 papier.utierky rolky 31,68 EUR s DPH obj.č.119/ CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec /2016 predpl.časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 2016/ ,80 EUR s DPH ** Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava /2016 nájomné za tlakové fľaše 50,64 EUR s DPH dohoda Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 tonery, monitor, 243,32 EUR s DPH obj.č.111/ Henrich Sonnenschein ITSK Fraňa Mojtu Nitra /2016 Fa za služby mobilnej siete 20,29 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Fa za služby mobilnej siete 2,45 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 štandardy kovy 89,10 EUR s DPH obj.č.100/ Labservice spol. s r.o. Duklianska Spišská Nová Ves /2016 Pripojenie VPN 88,32 EUR s DPH Zmluva č. 5/2011, dodatky Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava /2016 kvap.dusík 24,78 EUR s DPH obj.č.112/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 Fa v zmysle zmluvy od kuričské práce 100,00 EUR s DPH Zmluva č.12/ Ján Bakoš Braneckého Nitra /2016 Krv barania pre mžp 29,20 EUR s DPH obj.č.213/ LUKY chov laboratórnych zvierat Rudník Rudník /2016 acetylén technický 41,40 EUR s DPH obj.č.116/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5975,64 EUR * Z z, obj.č.113/ Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2016 Odb.prehliadka a skúška systému EZS 113,52 EUR s DPH ** STOMBO Nitra, s.r.o. Hlohovská Lužianky /2016 Opakované dodávky - zemný plyn 322,00 EUR s DPH ** SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava /2016 Fa za elektrinu, odb.miesto Štefánikova 235,90 EUR s DPH ** ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava /2016 vyhodnotenie osob.dozimetrov 15,36 EUR s DPH ** Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova Banská Bystrica /2016 Fa za služby pevnej siete 493,43 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 oprava vozidla NR677IE 86,17 EUR s DPH obj.č.121/ MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ Topoľčany /2016 steril.memb. filtre do podávača 214,32 EUR s DPH obj.č.118/ Ing. Igor Liba BALI Saratovská Bratislava /2016 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,00 EUR * Zmluva č. 2/2012, dodatok Hasob s.r.o. Ladice Ladice /2016 kopírovací papier 80g A4, ručníky ZZ 90,22 EUR s DPH obj.č.83+75/ Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2016 kopírovací papier 80g A4 451,50 EUR s DPH obj.č.83/ Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2016 kancelársky materiál 95,05 EUR s DPH obj.č.83/ Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2016 vrecia na odpad, jar 152,83 EUR s DPH obj.č.117/ Roman Laco - Roada Neporadza Neporadza /2016 vodné stočné 392,78 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2016 Fa za poštové služby za 7/ ,90 EUR s DPH ** Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica /2016 chémia p.a. 79,20 EUR s DPH obj.č.114/ Gavax s.r.o. Sídlisko 1. mája 65/ Vranov nad Topľou /2016 zákonná odmena - súdny exekútor 50,27 EUR s DPH ** JUDr. Václav Kuna Piaristická Nitra /2016 zákonná odmena - súdny exekútor 49,91 EUR s DPH ** JUDr. Václav Kuna Piaristická Nitra /2016 zákonná odmena - súdny exekútor 51,59 EUR s DPH ** JUDr. Václav Kuna Piaristická Nitra /2016 kvap.dusík 26,04 EUR s DPH obj.č.120/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava

6 298/2016 čistenie komínov 75,00 EUR s DPH obj.č.29/ Dušan Levický Kominárstvo VVL Kúpeľná Nitra /2016 Odborná prehliadka výťahu 45,87 EUR * ** Štefan Brindza EVS Hlboká Nitra /2016 Fa za služby mobilnej siete 42,78 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Krv barania pre mžp 29,20 EUR s DPH obj.č.213/ LUKY chov laboratórnych zvierat Rudník Rudník /2016 Fa za pranie a žehlenie bielizne 79,09 EUR s DPH ** Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Priemyselná Nitra /2016 oprava monitorov LCD - výmena batérie 88,80 EUR s DPH obj.č.95/ Henrich Sonnenschein ITSK Fraňa Mojtu Nitra /2016 oprava notebooku Acer 50,00 EUR s DPH obj.č.124/ Henrich Sonnenschein ITSK Fraňa Mojtu Nitra /2016 ph tlmivé roztoky 28,98 EUR s DPH obj.č.96/ WAFY chromservis s.r.o. Elektrárenská Bratislava /2016 servisná prehliadka a oprava vozidla NR554BS 295,24 EUR s DPH obj.č.133/ MotoJas, s.r.o. Dopravná 2069/ Topoľčany /2016 odberov.tampóny, skúmavky na stolicu 39,65 EUR s DPH obj.č.132/ Dispolab spol. s r.o. Gabajova Žilina /2016 nájomné za tlakové fľaše 54,94 EUR s DPH dohoda Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 rukavice vyšetrovacie nestrel., vata 170,51 EUR s DPH obj.č.125/ Vidra A spol. s r.o. Štrková Žilina /2016 Fa za služby mobilnej siete 2,17 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Pripojenie VPN 88,32 EUR s DPH Zmluva č. 5/2011, dodatky Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava /2016 tonery kompatibilné 102,80 EUR s DPH obj.č.126/ Henrich Sonnenschein ITSK Fraňa Mojtu Nitra /2016 chémia a agar pre mžp 117,52 EUR s DPH obj.č.127/ MkB Test a.s. Rosina Rosina /2016 Fa za služby mobilnej siete 24,01 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Fa v zmysle zmluvy od kuričské práce 100,00 EUR s DPH Zmluva č.12/ Ján Bakoš Braneckého Nitra /2016 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5311,68 EUR * Z z, obj.č.135/ Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2016 kvap.dusík 26,04 EUR s DPH obj.č.129/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 overenie prístrojov 4ks 972,00 EUR s DPH obj.č.123/ Technický a skúš.ústav, odd.tech.akustiky Krajinská cesta 2929/ Piešťany /2016 Fa za služby pevnej siete 520,91 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 STN 3x Úrad pre normalizáciu, metrológiu a 59,10 EUR s DPH obj.č.131/ skúšobníctvo SR Štefanovičova Bratislava /2016 Opakované dodávky - zemný plyn 670,00 EUR s DPH ** SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava /2016 oprava PC Pentium 32,39 EUR s DPH obj.č.130/ Henrich Sonnenschein ITSK Fraňa Mojtu Nitra /2016 Fa za elektrinu, odb.miesto Štefánikova 280,61 EUR s DPH ** ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava /2016 vodné stočné 214,05 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2016 Fa za poštové služby za 8/ ,90 EUR s DPH ** Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica /2016 Fa za služby mobilnej siete 42,78 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Fa za pranie a žehlenie bielizne 107,68 EUR s DPH ** Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Priemyselná Nitra /2016 multifunkčné zariadenia HP LJ 904,32 EUR s DPH obj.č.146/ FaxCopy a.s. Domkárska Bratislava /2016 oprava chladničky v laboratóriach 66,00 EUR s DPH obj.č.137/ AB chladenie A.Bánovský Murániho Nitra /2016 nájomné za tlakové fľaše 54,68 EUR s DPH dohoda Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 laboratórne sklo 252,84 EUR s DPH obj.č.140/ Labo SK, s.r.o Slávičie údolie 102/A Bratislava /2016 tekut.mydlá, dezinf.prostriedky 161,44 EUR s DPH obj.č.148/ Ing. Mária Majerská Anex Malženice Malženice /2016 živné pôdy a suplementy pre mžp 359,88 EUR s DPH obj.č.139/ Biolab Slovakia, spol. s r.o. Okružná cesta Komárno /2016 živné pôdy a suplementy pre mžp 424,50 EUR s DPH obj.č.139/ Biolab Slovakia, spol. s r.o. Okružná cesta Komárno /2016 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,00 EUR * Zmluva č. 2/2012, dodatok Hasob s.r.o. Ladice Ladice /2016 diskrétne výplatné pásky s potlačou 139,20 EUR s DPH obj.č.149/ Vema s.r.o. Plynárenská 7/ Bratislava /2016 ubytovanie 2 noci počas konferencie Životné prostredie a zdr 100,00 EUR s DPH CP Kúpele Nový Smokovec, a.s. Nový Smokovec Vysoké Tatry /2016 Pripojenie VPN 88,32 EUR s DPH Zmluva č. 5/2011, dodatky Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava /2016 kvap.dusík 26,04 EUR s DPH obj.č.136/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 Fa za služby mobilnej siete 1,24 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 terčíky pre elektrónov.mikroskop 109,20 EUR s DPH obj.č.142/ K-Trade spol. s.r.o. Dúbravská cesta Bratislava /2016 výroba pečiatky 22,50 EUR s DPH obj.č.159/ RCS reklama, s.r.o. Novozámocká Nitra /2016 Fa za služby mobilnej siete 21,19 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Itest SO311 32,51 EUR s DPH obj.č.134/ MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska Nitra /2016 barania krv do laboratórií 73,92 EUR s DPH obj.č.122/ Roner s.r.o. Oravská Bratislava /2016 kvap.dusík 26,04 EUR s DPH obj.č.143/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 bioindikátory 3739,00 CZK * Obj.č.190/ Zdravotní ústav se sídlem v Úsí nad Labem Moskevská Ústí nad Labem, ČR /2016 Fa v zmysle zmluvy od kuričské práce 100,00 EUR s DPH Zmluva č.12/ Ján Bakoš Braneckého Nitra /2016 internet Upg účtovný software LEA 192,00 EUR s DPH ** Arkos spol. s r.o. Plynárenská 7/B Bratislava /2016 Fa. dodanie jedálnych kupónov 4979,70 EUR * Z z, obj.č.152/ Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2016 Opakované dodávky - zemný plyn 2088,00 EUR s DPH ** SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava /2016 vodné stočné 222,04 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2016 Fa za elektrinu, odb.miesto Štefánikova 271,31 EUR s DPH ** ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava

7 357/2016 Fa za služby pevnej siete 491,69 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 chémia pre laboratóriá 124,80 EUR s DPH obj.č.155/ Centralchem s.r.o. Cementrenská cesta Banská Bystrica /2016 laboratórne sklo 511,56 EUR s DPH obj.č.141/ Gavax s.r.o. Sídlisko 1. mája 65/ Vranov nad Topľou /2016 metrologické kalibrácie prístroja Dozimeter RAM 495,96 EUR s DPH obj.č.63/ Slovenský metrologický ústav Karloveská Bratislava metrologické overenie prístroja Dozimeter na meranie 361/2016 GAMA žiarenia 495,96 EUR s DPH obj.č.169/ Slovenský metrologický ústav Karloveská Bratislava /2016 sáčky s vyvíjačom pre mžp 103,90 EUR s DPH obj.č.150/ Oxoid CZ s.r.o. Suché Mýto 1/A Bratislava /2016 ročný poplatok - miestne podujatia, ekredit online 36,00 EUR s DPH zmluva č. 18/ Allio s.r.o. Buková Šamorín /2016 oprava systému EZS 75,30 EUR s DPH ** STOMBO Nitra, s.r.o. Hlohovská Lužianky /2016 STN 3x Úrad pre normalizáciu, metrológiu a 13,10 EUR s DPH obj.č.151/ skúšobníctvo SR Štefanovičova Bratislava /2016 tonery, usb káble, klávesnica 44,16 EUR s DPH obj.č.147/ Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra steril.memb. filtre do podávača, sterilné sáčky dp 339/2016 homogenizátora 261,29 EUR s DPH obj.č.144/ Ing. Igor Liba BALI Saratovská Bratislava /2016 Fa za poštové služby za 9/ ,20 EUR s DPH ** Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica /2016 Fa za služby mobilnej siete 41,99 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Fa za pranie a žehlenie bielizne 62,71 EUR s DPH ** Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Priemyselná Nitra /2016 kvap.dusík 26,04 EUR s DPH obj.č.153/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 poskytnutie práva používať akt.verzie program VEMA, 16/17 494,52 EUR s DPH ** Vema s.r.o. Plynárenská 7/C Bratislava /2016 barania krv do laboratórií 49,28 EUR s DPH obj.č.138/ Roner s.r.o. Oravská Bratislava /2016 nájomné za tlakové fľaše 52,92 EUR s DPH dohoda Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 kancelársky materiál 174,47 EUR s DPH obj.č.128/ Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2016 melinexová páska na peľový monitoring 59,40 EUR s DPH obj.č.161/ Gavax s.r.o. Sídlisko 1. mája 65/ Vranov nad Topľou /2016 tonery kompatibilné, zdroj do PC, káble USB, hardidsk 128,36 EUR s DPH obj.č.162/2016 Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra /2016 oprava čerpadiel - HPLC 984,00 EUR s DPH obj.č.154/ AZ Chrom s.r.o. Robotnícka Bratislava /2016 kanc.papier xerox 129,00 EUR s DPH obj.č.128/ Ing. Mária Kuťková ABC plus Dubíkova Nitra /2016 tonery kompatibilné 53,64 EUR s DPH obj.č.128/ Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra /2016 dusík ,40 EUR s DPH obj.č.163/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 Pripojenie VPN 88,32 EUR s DPH Zmluva č. 5/2011, dodatky Slovanet a.s. Záhradnícka Bratislava /2016 kvap.dusík 26,04 EUR s DPH obj.č.163/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 tonery kompatibilné 21,19 EUR s DPH obj.č.162/ Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra /2016 vyhodnotenie osob.dozimetrov 15,36 EUR s DPH ** Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova Banská Bystrica /2016 Fa za služby mobilnej siete 29,47 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 oprava a vyčistenie dažď.zvodov, odpadového potrubia 67,68 EUR s DPH obj.č.160/2016 Bakoš Jozef Malý Lapš Malý Lapáš kreditácia podujatia "odborný seminár jeseň 2016", 387/2016 elektr.spracovanie dát - manip. poplatky 8,00 EUR s DPH obj.č.157/2016 Lekár, a.s Dobšinského Bratislava /2016 Fa za služby mobilnej siete 2,89 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Opakované dodávky - zemný plyn 3451,00 EUR s DPH ** SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava /2016 Fa v zmysle zmluvy od kuričské práce 140,00 EUR s DPH Zmluva č.19/ Ján Bakoš Braneckého Nitra /2016 Plnenie zmluvy - bezpečnosť, požiarna ochrana 100,00 EUR * Zmluva č. 2/2012, dodatok Hasob s.r.o. Ladice Ladice /2016 Fa za elektrinu, odb.miesto Štefánikova 253,76 EUR s DPH ** ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava /2016 tonery kompatibilné 89,40 EUR s DPH obj.č.167/ Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra /2016 živné pôdy a suplementy pre mžp 236,64 EUR s DPH obj.č.145/ Unicomp s.r.o. Svätoplukova Poprad /2016 Fa za poštové služby za 10/ ,25 EUR s DPH ** Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta Banská Bystrica /2016 Fa. dodanie jedálnych kupónov 4448,53 EUR * Z z, obj.č.175/ Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D Bratislava /2016 Fa za služby pevnej siete 557,17 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 set na stanovenie mangánu, železa 543,69 EUR s DPH obj.č.169/ Merck spol. s r.o. Na Hrebenech II, 1718/ Praha 4, ČR /2016 kvap.dusík 26,04 EUR s DPH obj.č.172/ Messer Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova Bratislava /2016 Fa za pranie a žehlenie bielizne 93,31 EUR s DPH ** Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra Priemyselná Nitra /2016 kapiláry Ringcaps 44,62 EUR s DPH obj.č.173/ INTES Poprad, s.r.o. Námestie sv.egídia Poprad /2016 vodné stočné 316,17 EUR s DPH ** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou Nitra /2016 výmena pneumatík letné za zimné 57,84 EUR s DPH obj.č.168/ Ing. Jaroslav Tkáčik - Autoast Spojovacia Nitra /2016 Fa za služby mobilnej siete 39,59 EUR s DPH ** Slovak Telekom, a.s. Bajkalská Bratislava /2016 Odb.prehliadka a skúška systému EZS 127,46 EUR s DPH ** STOMBO Nitra, s.r.o. Hlohovská Lužianky /2016 predpl.úplné znenie zákonov ,60 EUR s DPH ** Poradca s.r.o. Pri celulózke Žilina

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 416/2014 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5643,66 EUR s DPH obj.č.195/2014 4.12.2014 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D

Více

3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec

3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2017 Jedálne kupóny 6296,60 EUR * Z20164212 2.1.2017 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových OBJEDNÁVKY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

17/2015 Externý disk 119,80 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ

17/2015 Externý disk 119,80 EUR s DPH ** Henrich Sonnenschein ITSK Fr.Mojtu Nitra Ing. Mária Dobišová Vedúca OÚ a HTČ cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2015 Filtre pre izokyanáty 103,68 EUR s DPH ** 9.1.2015 Chromservis SK s.r.o. Nobelova 34 831 02 Bratislava

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra

OBJEDNÁVKY r Objednávku podpísal. objednávky. Dodávateľ. Meno a priezvisko Ing. Mária Dobišová. funkcia. Štefánikova Nitra OBJEDNÁVKY r. 20 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 270,- s DPH Ján Krivý Dolné Lefantovce O.K.Servis BioPro, s.r.o.

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 270,- s DPH Ján Krivý Dolné Lefantovce O.K.Servis BioPro, s.r.o. OBJEDNÁVKY r. 2012 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry Interné číslo faktúry Celková hodnota fakturova ného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo Suma Identifikácia Identifikácia faktúry Popis fakturovaného plnenia vrátane zmluvy z Dátum

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Suma vrátane. zmluvy z DPH

Suma vrátane. zmluvy z DPH Celková hodnota Identifikácia Dátum Interné číslo Číslo faktúry Suma vrátane Identifikácia doručenia Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Popis fakturovaného plnenia fakturovaného zmluvy

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Celková Suma Identifi Identifiká Interné číslo číslo faktúry Popis fakturovaného Dátum Identifikačné údaje dodávateľa objednaného

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018 Interné číslo faktúry číslo faktúry dodavateľa Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturova Suma vrátane DPH Identifi

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( )

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( ) Identifikačný údaj objednávky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012

Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Zoznam faktúr evidovaných v roku 2012 Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 04.01.2012 Allianz

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum:.0.06 Strana: 06 0600 7568 Čech Stanislav Cintorínska 0/, Trebišov 6.0.06 0.0.06 Finálna Nefinančné zaplatené Prenájom priestorov na regeneráciu zamestnancov 58.00 607 06006 657 BEMA - EXTRANÁRADIE

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad objednávok 1310000374 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003721 / Pharmagal Bio s.r.o. / Murgašova 5 949 01, Nitra / 36528200 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 1310000375 01.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více