Přijatá faktura. Do systému DMS se faktury přijaté zakládají automaticky.

Podobné dokumenty
Fakturační podklad. Fakturační podklad - příručka DMS

Grantové projekty. V současné době jsou zpracovány tyto části:

VERSO - Pořízení žádanek

Hotline Helios Tel.: Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Uživatelská příručka

Modul NEPŘ Í TOMNOSTÍ

Modul Outlook2Money.

ELEKTRONICKÉ SCHVALOVÁNÍ LIKVIDAČNÍCH LISTŮ (FAKTUR)

Video průvodci. Výkazy práce a výdajů. Zadávání výkazů práce

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

VERSO POŘÍZENÍ ŽÁDANKY

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

edomovník Příručka uživatele

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

3 Makra Příklad 4 Access Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN.

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

Návod pro práci s aplikací

Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

47 Mapování přístupnosti

MOJESODEXO.CZ ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK PAPÍROVÝCH PRODUKTŮ. Uživatelský manuál

Nápověda aplikace Patron-Pro

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

VAŠE NOVÁ APLIKACE NISSAN GROUP EPC PŘÍRUČKA ZAČÍNÁME

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

Moje PNS. Návod použití

Konzervace, restaurování 2

Lokality a uživatelé

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky

ipodatelna Uživatelská příručka

1 Tabulky Příklad 7 Access 2010

Změna sazby DPH od

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

Choose a building block. Znalostní báze Kleos. Kleos 6.5 (březen 2019)

Manuál elektronického workflow procesu Kolegium děkana. Zpracoval: Jan Sedláček

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2)

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií

Uživatelská příručka pro Skenovací pracoviště. Projekt DMS modul Faktury

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH.

CGMesky. Rozšiřující služba

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Nastavení zabezpečení

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

NÁHLED. Účtujeme v. Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ.

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

Princip párování E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

PŘÍRUČKA ZAČÍNÁME IDENTIFIKOVAT VOZIDLO. Obrazovka Identifi kovat vozidlo je první obrazovka, kterou uvidíte při přihlášení k systému Microcat.

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Outdoor Expert. Uživatelský manuál. Verze aplikace: OutdoorExpert_Manual.docx 1 /

Athena Uživatelská dokumentace v

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty)

STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA. Objednávání technických prohlídek plavidel prostřednictvím internetu. návod

Výkazy práce Návod pro vyplňování

Práce se šablonami v MS Word MS Word 2007

Zápočty E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

3 Makra Příklad 4 Access Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s.

Práce s programem MPVaK

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Tablet a čtečka čárových kódů. (modul Sklad)

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Ekoškola - manuál pro správce školy

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

Návod Démos24plus verze 2012

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Návod pro založení individuálního studijního plánu (dále jen ISP)

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Svolávací systém Uživatelský manuál

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

2017 CARAT "New design"

Založení nové karty - základy

Srovnání v T4C 3 (LELY Benchmark Social Network)

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Profesis KROK ZA KROKEM 2

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz

Do evidenčního systému ČAS se atletický oddíl/klub (dále jen oddíl ) přihlásí na adrese:

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 ( )

Revize majetku. Dovývoj je vytvořen jako součást DELPHI Pluginu a může být přidán do jakékoliv existující knihovny. (pokud existují zdrojové kódy)

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Transkript:

Přijatá faktura Zpracování přijaté faktury Faktura přijatá vzniká v Heliosu Orange s příslušnými náležitostmi. Doklad tvoří hlavička, položky (řádky) a přílohy (soubory). Přílohy jsou scan faktury, likvidační list faktury, případně dodací list nebo další dokumenty. Do systému DMS se faktury přijaté zakládají automaticky. Přijaté faktury se zakládají do stavu Schvaluje se a vzniká schvalovací (WFL) proces. WFL proces je po založení spuštěn a posunut do uzlu Směrování asistentkou. WFL konzoli je možno zobrazit zapnutím v nabídce Zobrazit pohledy Akce WFL a Náhled WFL. Při této volbě se nezobrazí WFL konzole, ale v pravé části dokumentační konzole se objeví podokno s přidělenými akcemi. Další možností je zapnout celou WFL konzoli tlačítkem - Zobrazit okno WFL Schvalování přijatých faktur 1. První uživatel, který přijde do styku s fakturou je asistentka. Uživatel na tomto uzlu vybere uživatele pro uzly Věcné ověření a Finanční schválení. Asistentka vybere uživatele pro uzly, které obsahují výraz VYBRAT. Dle uvážení může poslat uzel na věcné ověření anebo na rozkontaci. Posunout uzel lze pomocí výběru funkce Potvrdit úkol z kontextové nabídky na uzlu. Po potvrzení se zobrazí dialog, ve kterém můžete vybrat příslušnou vazbu. DMS_manual_faktury_v3.docx 12.6.2017 Strana 1/10

2. Asistentka vybere uživatele pro uzly, které obsahují výraz VYBRAT. 3. Následně lze WFL posunout pomocí výběru funkce Potvrdit úkol z kontextové nabídky na uzlu. Po potvrzení se zobrazí dialog, ve kterém můžete vybrat příslušnou vazbu a potvrdit tlačítkem OK. 4. V uzlu Rozkontace nebo Věcné ověření je nutno rozúčtovat řádky na jednotlivá střediska resp. Zakázky. Pro korektní zaslání faktury na další uzel je potřebné, aby na faktuře byl atribut Rozdíl nulový, tj. součet celkových cen na řádcích se musí rovnat celkové ceně bez DPH v hlavičce faktury. DMS_manual_faktury_v3.docx 12.6.2017 Strana 2/10

Není-li rozdíl rovný nule, tak se faktura nedá potvrdit. Přepočítání faktury se děje při každém uložení dokumentu. 5. Po rozkontaci se faktura dostává na uzel Věcné ověření. Na daném uzlu musí uživatel na faktuře použít tlačítko VO (věcně ověřil), aby schválil jednotlivý řádek. Jestli uživatel neschválí všechny řádky a pokusí se potvrdit uzel, tak se zobrazí chybová zpráva o nekorektním věcném schválení faktury. 6. Po úspěšném věcném ověření a potvrzení uzlu se faktura dostane na Finanční ověření. Na tomto uzlu se uživatel přiřazuje automaticky na základě uvedeného střediska, tj. přiřadí se vedoucí daného střediska. Pro finanční schválení je nutno použít tlačítko PO (podpisově ověřil). Jestli uživatel neschválí všechny řádky a pokusí se potvrdit uzel, tak se zobrazí chybová zpráva o nekorektním finančním schválení faktury. DMS_manual_faktury_v3.docx 12.6.2017 Strana 3/10

Z uzlu finanční schválení může uživatel dle svého rozhodnutí fakturu schválit, nebo ji poslat do uzlu Druhé finanční schválení. 7. Na uzlu Druhé finanční schválení se uživatel přiřazuje automaticky. Na daném uzlu uživatelem. Stačí fakturu schválit. Záznam o schválení se zapíše na fakturu do atributů Ověřil V.I. (vyšší instance) a Ověřeno V.I.. 8. Přechodem až na uzel STOP se WFL proces schvalování fakturačního podkladu ukončí. 9. Přidání obsahu do dokumentu. a. Do dokumentu typu Faktura lze přidávat libovolné množství příloh tj. souborů. Typy souborů nejsou omezeny. b. Dialog pro přidání souborů vyvoláme stiskem tlačítka Obsah. DMS_manual_faktury_v3.docx 12.6.2017 Strana 4/10

c. Následně se zobrazí dialog Obsahu. Do zobrazeného dialogu můžeme přidat soubor buď přetažením z průzkumníka Windows, nebo použitím tlačítka Obsah a výběrem souborů z dialogového okna. Výběr souborů je nutno potvrdit tlačítkem Otevřít a následně OK. d. Po vybrání souborů a uzavření dialogu Obsah, je nutno dokument uložit tlačítkem Uložit. DMS_manual_faktury_v3.docx 12.6.2017 Strana 5/10

10. Šablona faktury přijaté 11. Vícenásobné schvalování Na uzlu Věcné ověření, nebo Finanční ověření může nastat situace, že na uzlu je přiřazeno více uživatelů. Je to z důvodu, že v rozúčtování je více středisek a pro každé středisko musí existovat pověřený ověřovatel. Po přidělení úkolu si uživatel otevře formulář faktury a pomocí tlačítka VO nebo PO na řádcích rozúčtování schválí svoje řádky, tj. řádky, které odpovídají jeho středisku. Po ověření jednotlivých řádků je nutno dokument uložit. Následně ve WFL procesu uživatel potvrdí uzel. V případě, že faktura obsahuje ještě neověřené řádky, zobrazí se chybová zpráva. Tu uživatel může ignorovat. Jestliže uživatel potvrzuje fakturu se všemi ověřenými řádky, tak se chybová zpráva nezobrazí a WFL proces se posune dál. Vydaná faktura Vydaná faktura se implicitně zakládá v účetním systému Helios. V rámci aplikace DMS se faktura založí automaticky a převede se do stavu Schváleno. Po uložení se nevytváří WFL proces. Vydané faktury v DMS mají jen informační, resp. dokumentační charakter. Formulář vydané faktury se shoduje s formulářem přijaté faktury. DMS_manual_faktury_v3.docx 12.6.2017 Strana 6/10

Zálohová faktura Zpracování zálohové faktury Stejně jako běžná přijatá faktura vzniká i zálohová faktura v systému Helios Orange, odkud je odeslána ke schválení do DMS. Zálohová faktura se liší od běžné přijaté faktury tím, že neobsahuje položku v rozúčtování (tj. řádky ). V tomto případě se asistentka odvozuje od střediska uvedeného v hlavičce faktury. Zálohová faktura má odlišný WFL proces schvalování než běžná přijatá faktura. Šablona faktury zálohové Schvalování přijatých faktur 1. První uživatel, který přijde do styku s fakturou je asistentka. Uživatel na tomto uzlu vybere uživatele pro uzly Věcné ověření a Finanční schválení. WFL procesy se nacházejí ve WFL konzoli. Danou konzoli si vyvoláme stiskem tlačítka Zobrazit okno WFL. Další možností jak si zobrazit Akce WFL procesů, které jsou určeny přihlášenému uživateli, je zapnout v nabídce Zobrazit pohledy Akce WFL a Náhled WFL. Při této DMS_manual_faktury_v3.docx 12.6.2017 Strana 7/10

volbě se nezobrazí WFL konzole, ale v pravé části dokumentační konzole se objeví podokno s přidělenými akcemi. 2. Asistentka vybere uživatele pro uzly, které obsahují výraz VYBRAT. Posunout uzel lze pomocí výběru funkce Potvrdit úkol z kontextové nabídky na uzlu. Po potvrzení se zobrazí dialog, ve kterém můžete vybrat příslušnou vazbu. 3. Uživatel na uzlu Věcné ověření uzel převezme. Následně se zobrazí formulář zálohové faktury. Na dané faktuře může uživatel změnit atributy Objednávka a Poznámka. DMS_manual_faktury_v3.docx 12.6.2017 Strana 8/10

4. Po úpravě nebo doplnění uživatel fakturu zavře a na WFL uzlu má možnost fakturu vrátit zpět, zamítnout nebo potvrdit. V případě potvrzení se faktura dostane do uzlu Finanční schválení. Na tomto uzlu se uživatel vybírá automaticky na základě dodané hierarchické tabulky. 5. Po úspěšném věcném ověření se faktura dostane na uzel Finanční schválení, kde se zálohová faktura schvaluje po finanční stránce. Po převzetí uzlu se zobrazí formulář faktury. V tomto uzlu lze fakturu vrátit kvůli špatnému směrování nebo úplně zamítnout. V případě korektního schválení lze dle uvážení a svých finančních pravomocí poslat ještě na Druhé finanční schválení nebo fakturu schválit. DMS_manual_faktury_v3.docx 12.6.2017 Strana 9/10

6. Na uzlu Druhé finanční schválení se uživatel přiřazuje automaticky. Na daném uzlu uživatel nemusí nic potvrzovat. Uživatel může fakturu zamítnout nebo schválit. 7. Přechodem až na uzel STOP se WFL proces schvalování zálohové faktury ukončí. Jednotlivé záznamy o ověření, schválení resp. Druhém schválení se nacházejí na formuláři faktury na záložce Schválení ZF a v hlavičce faktury v atributech Ověřil V.I. a Ověřeno. Aktualizace : 12.6.2017 doplnění odstavce 11. Vícenásobné schvalování DMS_manual_faktury_v3.docx 12.6.2017 Strana 10/10