Výdaje jsou plněny na 44,95 % upraveného rozpočtu zejména čerpání finančních prostředků na investiční akce je nižší než původní předpoklad.

Podobné dokumenty
Komentář k Návrhu I. rozpočtového opatření k

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření

Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2017 Předkládáme Zastupitelstvu města Vimperk k projednání návrh rozpočtu na rok 2017 závazné ukazatele.

č.opatř. pol. ORJ ORG komentář +/- příjmy +/- výdaje +/- financování +/- úvěr

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE Č. RO180004

Rozpočet města Napajedla na rok 2017 (ve znění předloženého návrhu rozpočtu a jeho schválených úprav)

Schváleno ZM dne , usnesením č. 2016/9/218 Město Štětí

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019

Rozpočtové opatření č. 14 / 2017

Zastupitelstvo města Čelákovice

Upravený rozpočet po změnách č.1 - č. 2. Úprava rozpočtu č. 3. Úprava. č. 2

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K VÝDAJE (v tis. Kč)

č.opatř. pol. ORJ ORG komentář +/- příjmy +/- výdaje +/- financování +/- úvěr

Rozpočet města Napajedla na rok 2018

Podklad 2. 3 pro jednání ZM 24/2013 dne Rozpočet města úprava č. 8

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

Schválený rozpočet města na rok 2019 (údaje v tis. Kč)

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK

Komentář k V. rozpočtovému opatření k

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

Závěrečný účet města za rok 2011

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Město Čelákovice ROZPOČTOVÝ VÝHLED

Schválený rozpočet Obce Vacenovice na r.2019 rozpočet 2018 plnění 2018 rozpočet 2019 P ř í j m y : č. ř. Název a náplň položka 1. 1xxx Sdílené daňové

Město Sezemice. HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne usn.

OBEC JESENÍK NAD ODROU ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK V TISÍCÍCH KČ Návrh rozpočtu 2018

Město Čelákovice ROZPOČTOVÝ VÝHLED

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015

ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

Komentář k Návrhu rozpočtu města Valašské Klobouky na rok 2017

Upravený. plnění k plnění k. plnění k plnění k

č.opatř. pol. ORJ ORG komentář +/- příjmy +/- výdaje +/- financování +/- úvěr

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

Rozpočtovaná oblast výdajů

Příjmy Schválený rozpočet 2017 Město Trmice

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,-

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

Vývoj hospodaření vlastního hl. m. Prahy od roku 2008 mapuje bilanční tabulka:

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017

Město Pohořelice. Rozpočtové změny

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Jemnice na rok příjmy

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE Č. RO170001

město Mimoň Rozpočet na r. 2019

Závěrečný účet obce VESELÁ za rok 2017

č.opatř. pol. ORJ ORG komentář +/- příjmy +/- výdaje +/- financování +/- úvěr

Komentář k Návrhu I. rozpočtového opatření

Rozpočtové opatření č. 1/2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutární město Brno MČ Brno-Jundrov za rok 2018

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,9 %

SCHVÁLENÁ ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE Č. RO180007

R O Z P O Č E T N A R O K

Celková bilance navrženého rozpočtu města Hustopeče na rok 2016

Rozpočové opatření č. 9 pro rok 2017 schválilo zstupitelstvo města Rychvald usnesením č. 16/7 ze dne

č.opatř. pol. ORJ ORG komentář +/- příjmy +/- výdaje +/- financování +/- úvěr

Zápis z 24. jednání rady města Turnov ze dne

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU OBCE ZA ROK KONEČNÝ ROZPOČET OBCE 2016 (v Kč)

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období

Celková bilance schváleného rozpočtu města Hustopeče na rok 2018 ZM dne

OBEC JESENÍK NAD ODROU NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2019

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2019

Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup služeb - částečný přesun prostředků v rámci položek -1,93600

Alternativní rozpočet města Veltrusy , , , ,36

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015

Rozpočet města Planá na rok schválený a po II. RO. P ř í j m y. v tis Kč

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Příloha 1 Schváleno RM Rozpočtová opatření č. RO 1/ RO 34/2018 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA NA ROK

Komentář k III. rozpočtovému opatření k

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Čerpání rozpočtu výdajů

115/18/a /18/c

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne

Město Rychvald. Rozpočet. města Rychvald na rok Obsah:

NÁVRH NA PROVEDENÍ ZMĚNY ROZPOČTU MĚSTA SOKOLOV V ROCE Č. RO190001

Město Čelákovice ROZPOČTOVÝ VÝHLED

Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 2013

ODPA Položka UZ ORG Text rozpočtového opatření Kč III. ZŠ - rekonstrukce podlahy v kuchyni vč. podlah. topení

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

Třída 1 - daňové příjmy - celkem , , , ,50 14% 554,000

Návrh rozpočtu na rok 2017

Transkript:

Finanční odbor Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulova na rok 2018 Příjmy města Mikulov k 31. 8. 2018 činí: 158.863 tis. Kč Výdaje k 31. 8. 2018: bez financování: 157.739 tis. Kč Saldo: 1.124 tis. Kč Plnění rozpočtu je v souladu s očekávanou skutečností zatím bez větších výkyvů s výjimkou příjmu daně z hazardu. V meziročním srovnání činí pokles 12.806 tis. Kč. Podle stávajícího vývoje inkasa této daně lze očekávat roční příjem cca 24.000 tis. Kč. Mírný pokles je zaznamenán také na příjmech z pronájmu meziročně u bytů činí 73 tis. Kč a u nebytových prostor 675 tis. Kč. Meziroční porovnání vybraných položek příjmů: Vybraná položka 31. 8. 2017 rozdíl v 31. 8. 2018 tis. Kč Daň z příjmu FO 14 931 17 340 2 409 Daň z příjmu PO 13 346 13 866 520 DPH 28 751 33 624 4 873 místní poplatky 5 230 5 692 462 daň z nemovitých věcí 4 096 4 237 141 nájemné byty a ostatní prostory 18 313 17 566-747 výnos daně z hazardu 30 554 17 748-12 806 celkové příjmy 166 407 158 863-7 544 Příjmy rozpočtu města jsou plněny na 68,4 % upraveného rozpočtu. Výdaje jsou plněny na 44,95 % upraveného rozpočtu zejména čerpání finančních prostředků na investiční akce je nižší než původní předpoklad. Naopak vzrostly výdaje na opravu a údržbu bytového fondu. V meziročním porovnání výdaje vzrostly o 14.562 tis. Kč. Předpokládané příjmy města Mikulov se navyšují rozpočtovým opatřením o 7.168 tis. Kč Do rozpočtu se zejména zapojují získané dotace a očekávané příjmy z prodeje nemovitých věcí. a) transfery : celkově se dotace navyšují o částku 1.344 tis. Kč - dotace na sociálně právní ochranu pro r. 2018 se navyšuje o 153 tis. Kč v souladu s vydaným Rozhodnutím - doplatek dotace na sociálně právní ochranu dětí za r. 2017 byl přiznán ve výši 138 tis. Kč - dotace vyrovnávací platba pro G-centrum Mikulov 395 tis. Kč - dotace JMK oprava božích muk 38 tis. Kč - dotace MŠMT pro příspěvkovou organizaci ZŠ Mikulov, Hraničářů z OP výzkum, vývoj ve výši 370 tis.kč - dotace MV z programu prevence kriminality pro Městskou policii ve výši 36tis. Kč 1

- finanční dar z fondu Českoněmecké budoucnosti na MVS Dílna ve výši 50 tis. Kč - dotace doplatek z SFDI na akci chodníky 22. Dubna ve výši 196 tis. Kč - finanční dar ve výši 37 tis. Kč na osvětlení věže v době Adventu - předpokládaná dotace SF životního prostředí na pořízení elektromobilu ve výši 250 tis. Kč b) kapitálové příjmy - prodej bytu na ul. Pod Strání 5 - částka stanovena dle minimální požadované ceny - prodej nebytového prostoru na ul. 22. Dubna předpokládaná částka 1.500 tis. Kč - prodeje pozemků : 2.300 tis. Kč (Nágl, Kalábovi, ) Předpokládané výdaje města Mikulov se zvyšují o 2.864 tis. Kč Zejména u investičních akcí dochází k narovnání výdajů na skutečné ceny dle uzavřených smluv. a) doprava - položka oprava a údržba chodníků se navyšuje o částku 1.000 Kč v souladu s upraveným plánem oprav společnosti Tedos. V položce oprava Koněvova se upravují výdaje dle uzavřené smlouvy o dílo. V položce oprava Česká se finanční prostředky pro letošní rok uvolňují z důvodu nerealizace akce v r. 2018. Parkovací místa Pavlovská výdaje se upravují dle dokončeného rozpočtu a známe předpokládané ceně, tj. snižuje se výdaj o 1.000 Kč na 2.000 tis. Kč. Autobusová zastávka Mušlov se výdaje snižují s důvodu přesunu akce. V letošním roce bude dokončena projektová dokumentace, tj. výdaje jsou navrhovány ponížit na částku 500 tis. Kč. Prodloužení chodníku Valtická Rozpočet: 3.000 tis. Kč Ponížení o 2.000 tis. Kč na 1.000 tis. Kč Vzhledem k nerealizaci vlastní zakázky v roce 2018 je možno tuto položku ponížit. Zůstatek na pokrytí projektové dokumentace. Parkoviště na Hradbách Rozpočet: 5.000 tis. Kč Ponížení o 4.400 tis. Kč na 600 tis. Kč Vzhledem k nerealizaci vlastní zakázky v roce 2018 je možno tuto položku ponížit. Zůstatek na pokrytí projektové dokumentace. b) školství Do rozpočtu se zapojuje dotace pro příspěvkovou organizaci ZŠ Hraničářů na realizaci projektu z OP výzkum, vývoj v částce 370 tis. Kč. 2

ZŠ Mikulov, Valtická 3 sanační úpravy k odstranění vlhkosti Rozpočet: 10.000 tis. Kč Navýšení o 2.000 tis. Kč na 12.000 tis. Kč Navýšení vzhledem k nepředpokládaným skutečnostem na stavbě a z toho vyplívajících víceprací. c) ochrana památek Oprava domu Náměstí 1/158 výdaje se upravují v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo tj. snižují se o 600 tis. Kč na 1.400 tis. Kč d) tělovýchova a zájmová činnost Fitness park výdaje se navyšují o 700 tis. Kč na pořízení nového kamerového systému e) bydlení a komunální rozvoj BYTY běžná údržba, plánované opravy, pojištění Rozpočet: 9.913 tis. Kč Navýšení o 6.000 tis. Kč na 15.913 tis. Kč Navýšení vzhledem k nepředpokládaným rekonstrukcím uvolněných bytů a vzhledem k nečekaným skutečnostem při opravách bytů. Předpokládané práce v bytech dle plánu oprav společnosti TEDOS: Akce kč Elektromontáže Vídeňská 17 - výměna přívodních kabelů k bytům Svobody 7 - společné prostory (rozvaděč RE vyměněn) Kostelní nám. 2 -výměna hl přívodu od HDS Náměstí 13 - společné prostory (rozvaděč RE vyměněn) Husova 4 -byt č. 5 Husova 4 - společné prostory Husova 4 - nebytové prostory Náměstí 8 - společné prostory (nový RE a přívody k bytům a jejich domovní RE) Náměstí 8 - rekonstrukce bytů č. 4+5 134 000,00 Kč 28 000,00 Kč 25 000,00 Kč 30 000,00 Kč 55 000,00 Kč 45 000,00 Kč 6 000,00 Kč 168 000,00 Kč 90 000,00 Kč 3

Pavlovská 12 - společné prostory včetně nového RE Pavlovská 12 - rekonstrukce bytů 4x (topení podlahové elektrické) Drobné opravy Revize Stavební práce Náměstí 8- rekonsrukce bytu č. 4 Náměstí 8 - rekonstrukce bytuč. 5 Pavlovská 12 - rekonstrukce bytů 4x (vznik nových b.j.) Drobné opravy Zastřešení lodgií - Větrná 5,6,7,8,9 Zastřešení lodgií - Hraničářů 1,3,5 Husova 4 nebytové prostory Fakturované neproplacené zadané práce mimo TEDOS dovyúčtování zateplení střechy Větrná 7,8,9 + okna Náměstí 29, společné prostory vrata 2x, schodiště Celkem 140 000,00 Kč 320 000,00 Kč 50 000,00 Kč 60 000,00 Kč 800 000,00 Kč 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 500 000,00 Kč 300 000,00 Kč 150 000,00 Kč 110 960,00 Kč 810 468,70 Kč 472 790,00 Kč 244 608,00 Kč 5.739. 826,70 Kč Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění Rozpočet: 5.000 tis. Kč Navýšení o 800 tis. Kč na 5.800 tis. Kč Navýšení vzhledem k plánovaným drobným akcím (přístupová cesta a drenáž u Rákosníčkova hřiště, zeď koupaliště atd.). Rekonstrukce objektu Vídeňská 35 Rozpočet: 7.000 tis. Kč Ponížení o 5.000 tis. Kč na 2.000 tis. Kč Vzhledem k nerealizaci vlastní zakázky v roce 2018 je možno tuto položku ponížit. Zůstatek na pokrytí projektové dokumentace. Veřejné osvětlení rekonstrukce LED 1.etapa Rozpočet: 6.000 tis. Kč Navýšení o 2.900 tis. Kč na 8.900 tis. Kč Cenové navýšení vzešlo z úpravy zadávací dokumentace a dle zrušené VZ. f) ochrana životního prostředí Likvidace komunálního odpadu Rozpočet: 8.100 tis. Kč Navýšení o 340 tis. Kč na 8.440 tis. Kč Z důvodů návrhu na doplnění dalších 10 ks kontejnerů na nádoby tříděný odpad. Knížecí alej 4

Rozpočet: 150 tis. Kč Navýšení o 343 tis. Kč na 493 tis. Kč výměna odumřelých dřevin celkem 172 ks,v první etapě bude vysázeno 60 ks, na akci bude poskytnuta dotace. Předpokládané náklady včetně výsadby a dopravy 342 tis. Kč g) sociální služby Do rozpočtu se zapojuje dotace pro G-centrum Mikulov vyrovnávací platba za poskytování sociálních služeb 394 tis. Kč. h) Výdaje na činnost úřadu Navrhujeme navýšení výdajů na drobný dlouhodobý majetek pořízení vánočního osvětlení doplnění k stávajícímu rozšíření o další prvky - předpokládané výdaje 317 tis. Kč část ve výši 37 tis. Kč kryta finančním darem. Předkládáme záměr pořízení elektromobilu pro služební cesty. Předpokládané pořizovací náklady 600 tis. Kč. Dotace státního fondu ŽP na jeden vůz činí 250 tis. Kč. Závěr: Navrhovaným rozpočtovým opatřením se snižuje schválený schodek rozpočtu o 4.304 tis. Kč Zpracovala: Klanicová Ingrid 5

Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulova na rok 2018 - doplnění Předložené doplnění nemá vliv na celkové navýšení příjmů rozpočtu tj. příjmy se navyšují o 7.168 tis. Kč a nemění se ani celkový objem upravených výdajů výdaje se navyšují o 2.864 tis. Kč dochází pouze k přesunu mezi již schválenými závaznými ukazateli: Kapitola cestovní ruch: Navrhujeme přesun částky 400 tis. Kč z položky individuální dotace na položku dar pro obecně prospěšnou společnost Turistické informační centrum Mikulov. Kapitola školství: Navrhujeme zvýšení účelové příspěvku na vybavení pro MŠ Mikulov, Habánská 82 a to na doplnění vybavení školní jídelny v souvislosti s nárůstem počtu strávníků. V projektu nebyla školní jídelna řešena. V prvním patře nyní byla vybudována přípravna jídel je nutné ji doplnit mycím stolem s tlakovou sprchou, gastro nádoby a lednicemi pro uchování jídel. Předpokládané náklady: Lednice 2 ks: 45 tis. Kč Gastro nádoby: 5 tis. Kč Mycí stůl se sprchou: 19 tis. Kč Škrabka brambor: 36 tis. Kč Celkem: 105 tis. Kč - navýšení pro příspěvkovou organizaci o 100 tis. Kč Kapitola sport, zájmová činnost: Do rozpočtu navrhujeme zařadit výdaje na připojení mobilní ledové plochy k vybudované trafostanici u ZŠ Hraničářů. Předpokládané výdaje 450 tis. Kč. Do rozpočtu navrhujeme částku 500 tis. Kč pro případné krytí nepředvídatelných výdajů. Kapitola bydlení, komunální služby: Navrhujeme navýšit výdaje na pohřebnictví z důvodu návrhu instalace samouzavírací brány u městského hřbitova. Ovládání branky: automatické otevření branky ráno automatické zavření branky večer zvuková signalizace před zavření branky a možnost přivolaní dispečera a následné vzdálené otevření branky. Ovládací centrum bude na Městské Policii na stále službě, propojení bude bezdrátovou sítí pro městský kamerový systém. Rozpočet: Instalace motorizace branky, časového spínače, signalizace 82.950 1

Vzdálené otvírání z MP 41.663 Výměna kamery 39.542 Napájení z lampy VO 22.354 Celkem bez DPH: 186.509 Kč pro jednotné ovládaní z jednoho zařízení. Požadavek městské policie byl Příjmy města Mikulov k 31. 8. 2018 činí: 158.863 tis. Kč Výdaje k 31. 8. 2018: bez financování: 157.739 tis. Kč Saldo: 1.124 tis. Kč Zvýšené výdaje byly pokryty snížením výdajů u položek, které v letošním roce nebudou realizovány. Závěr: Navrhované doplnění rozpočtového opatření nemění SALDO rozpočtu a RO č. 4 snižuje schválený schodek rozpočtu o 4.304 tis. Kč Zpracovala: Klanicová Ingrid 2